(甘孜州)稻城縣2022年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)分解情況
一、地區(qū)生產(chǎn)總值
全年計劃完成地區(qū)生產(chǎn)總值149100萬元,同比增長6%。其中:第一季度已完成21144萬元,同比增長5.8%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的14.2%。
1.下步計劃完成:
第二季度計劃累計完成41160萬元,同比增長6.4%。其中:第一產(chǎn)業(yè)計劃完成2840萬元,同比增長4.8%;第二產(chǎn)業(yè)計劃完成2370萬元,同比增長19%;第三產(chǎn)業(yè)計劃完成35950萬元,同比增長8.4%。
第三季度計劃累計完成95260萬元,同比增長6.5%。其中:第一產(chǎn)業(yè)計劃完成21670萬元,同比增長5.0%;第二產(chǎn)業(yè)計劃完成4850萬元,同比增長16.3%;第三產(chǎn)業(yè)計劃完成68740萬元,同比增長5.4%。
第四季度計劃累計完成149100萬元,同比增長6.0%。其中:第一產(chǎn)業(yè)計劃完成24650萬元,同比增長1.0%;第二產(chǎn)業(yè)計劃完成10610萬元,同比增長5.1%;第三產(chǎn)業(yè)計劃完成113840萬元,同比增長7.1%。
2.主要支撐:
主要以農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),服務(wù)業(yè)為主,以旅游業(yè)帶動批發(fā)、零售、住宿和餐飲的第三產(chǎn)業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)增加值預(yù)計完成113840萬元,占地區(qū)生產(chǎn)總值的76.35%;其中預(yù)計第三季度地區(qū)生產(chǎn)總值增幅比較大,是由于三季度為旅游旺季,通過旅游業(yè)帶動我縣第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時保證其余經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)良好的增長。
二、工業(yè)增加值
全年計劃完成工業(yè)增加值3800萬元,同比增長10%。其中:第一季度已完成1239萬元,同比增長13.1%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的13.2%。
1.下步計劃完成:
第二季度工業(yè)計劃完成841萬元,累計完成2080萬元,同比增長58.5%。
第三季度工業(yè)計劃完成850萬元,累計完成2930萬元,同比增長22.3%。
第四季度工業(yè)計劃完成870萬元,累計完成3800萬元,同比增長6%。
2.主要支撐:
雖然全縣工業(yè)基數(shù)低,工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,但我縣工業(yè)增加值以農(nóng)副食品加工、自來水供應(yīng)、電力生產(chǎn)及金屬制品加工為主,以此為支撐。
三、固定資產(chǎn)投資
全年計劃完成固定資產(chǎn)投資19.3億元,同比下降4.9。截至目前,累計計劃完成1.55億元,同比下降49.2%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的8%。
1.下步計劃完成:
5月計劃完成1.55億元,同比增長56.6%;1-5月計劃完成3.1億元,同比下降23.3%。
6月計劃完成2.8億元,同比增長23.9%;1-6月計劃完成5.9億元,同比下降6.3%。
7月計劃完成2億元,同比增長29%;1-7月計劃完成7.9億元,同比增長0.64%。
8月計劃完成2.3億元,同比增長9.5%;1-8月計劃完成10.2億元,同比增長2.3%。
9月計劃完成2.25億元,同比增長17.8%;1-9月計劃完成12.45億元,同比增長4.8%。
10月計劃完成2.8億元,同比下降1.1%;1-10月計劃完成15.25億元,同比增長3.6%。
11月計劃完成2.09億元,同比下降21.3%;1-11月計劃完成17.34億元,同比下降0.1%。
12月計劃完成2.07億元,同比下降31.9%;1-12月計劃完成19.41億元,同比增長0.6%。
2.主要支撐:
4至6月新開工入庫較多,施工進(jìn)度較快;7至9月屬于施工高峰期,各項目進(jìn)度快;10至12月進(jìn)入項目收尾階段,項目進(jìn)度加快。
四、社會消費品零售額
全年計劃完成社會消費品零售額49400萬元,同比增長9%。截止目前,累計計劃完成10744萬元,同比增長4.7%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的21.7%。
1.下步計劃完成:
5月計劃完成4382.4萬元,同比增長12%;1-5月計劃完成15126.4萬元,同比增長6.6%。
6月計劃完成4866.7萬元,同比增長12.5%;1-6月計劃完成19993.1萬元,同比增長8%。
7月計劃完成4730.9萬元,同比增長15.4%;1-7月計劃完成24724元,同比增長9.4%。
8月計劃完成4449.4萬元,同比增長14.5%;1-8月計劃完成29173.4萬元,同比增長10.1%。
9月計劃完成6193.2萬元,同比增長13.6%;1-9月計劃完成35366.6萬元,同比增長10.7%。
10月計劃完成5005萬元,同比增長13.5%;1-10月計劃完成40371.6萬元,同比增長11%。
11月計劃完成4035.7萬元,同比增長7.7%;1-11月計劃完成44407.3萬元,同比增長10.7%。
12月計劃完成5583.2萬元,同比增長7.6%;1-12月計劃完成49990.5萬元,同比增長10.4%。
2.主要支撐:
稻城主要是以旅游業(yè)帶動批發(fā)、零售、住宿和餐飲行業(yè)。因1至6月、11月為旅游淡季,社消零完成情況相對較低;后期如果疫情有效控制,旅游業(yè)復(fù)蘇,通過7、8、9、10月的旅游旺季將帶動我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社消零完成情況會相對較好。而12月底因臨近春節(jié)藏歷新年,按照慣例城鄉(xiāng)居民會集中購買吃、穿、用等物品,較大刺激消費力的提升,12月的社消零完成情況也會較好。
五、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
全年計劃完成城鎮(zhèn)居民人均可支配收入45538元,同比增長8.6%。其中,第一季度(上年12月、本年1、2月)完成11889元,同比增長11.4%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的26.1%。
1.下步計劃完成:
第二季度(3月至5月)計劃完成12006元,同比增長10.14%;上半年計劃完成23428元,同比增長8.6%。
第三季度(6月至8月)計劃完成10460元,同比增長8.61%;前三季度計劃完成33888元,同比增長8.6%。
第四季度(9月至11月)計劃完成11650元,同比增長8.59%;全年計劃完成45538元,同比增長58.6%。
2.主要支撐:
第二季度(3月至5月)蟲草收入、上年目標(biāo)獎補發(fā);第三季度(6月至8月)財產(chǎn)性收入、蟲草及松茸收入;第四季度(9月至11月)績效工資、目標(biāo)獎金、惠民政策等收入。
六、農(nóng)村居民人均可支配收入
全年計劃完成農(nóng)村居民人均可支配收入17317元,同比增長10%。其中,第一季度(上年12月、本年1、2月)完成3394元,同比增長9.7%,完成年度目標(biāo)任務(wù)的19.6%。
1.下步計劃完成:
第二季度(3月至5月)計劃完成3326元,同比增長8.59%;上半年計劃完成6648元,同比增長7.99%。
第三季度(6月至8月)計劃完成4845元,同比增長12.88%;前三季度計劃完成11493元,同比增長10%。
第四季度(9月至11月)計劃完成5824元,同比增長9.99%;全年計劃完成17317元,同比增長10%。
2.主要支撐:
第二季度(3月至5月)務(wù)工收入、蟲草收入;第三季度(6月至8月)蟲草及松茸收入、務(wù)工收入;第四季度(9月至11月)財產(chǎn)性收入、能源補貼、惠民政策收入。

