(甘肅?。╆P(guān)于天水市張家川回族自治縣2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算草案的報告
張家川回族自治縣2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算草案的報告
——2022年12 月29 日在張家川回族自治縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
張家川回族自治縣財政局局長 馬寶華
各位代表:
我受縣人民政府的委托,向本次大會報告2022年全縣財政預算執(zhí)行情況與2023年全縣財政預算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員及列席人員提出意見建議。
一、2022年全縣財政預算執(zhí)行情況
2022年以來,面對經(jīng)濟下行及疫情防控雙重壓力,財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,在縣委的堅強領(lǐng)導下,在縣人大的監(jiān)督支持下,克難奮進,積極作為,緊緊圍繞縣十七屆人大第一次會議批準的財政收支預算,以財政績效管理為抓手,以落實“三?!必熑沃С鰹槟繕?,狠抓收入促增長,優(yōu)化支出保重點,深化改革增活力,強化監(jiān)督求實效,有力地促進了全縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展,圓滿完成了縣十七屆人大第一次會議確定的收支目標。
(一)財政收入預算完成情況
縣十七屆人大第一次會議批準全縣2022年大口徑財政收入預算34599萬元,較上年完成數(shù)35082萬元減少483萬元,下降1.38%,當年預計完成37540萬元,其中:一般公共預算收入預計完成14003萬元,同比增長8.5%;縣級政府性基金預算收入預計完成13000萬元。
(二)財政支出預算執(zhí)行情況
2022年縣級財力預算254384萬元,其中:本級財力26012萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付財力148319萬元,上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付80053萬元。全縣財政支出預算相應(yīng)安排254384萬元,比上年預算245146萬元增加9238萬元,增長3.77%,其中:一般公共預算支出為240790萬元(上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付80053萬元),比上年預算239458萬元增加1332萬元,增長0.56%;縣級政府性基金支出預算為6064萬元,比上年預算3602萬元增加2462萬元,增長68.35%;債務(wù)還本支出1478萬元;上解支出2052萬元。
當年財政支出預計完成391992萬元,與上年350523萬元相比,增長11.83%。其中:一般公共預算預計支出329992萬元,與上年決算311701相比增加18291萬元,增長5.86%,政府性基金預計支出62000萬元,比上年27667萬元增加34333萬元,增長1.24倍。
(三)財政預算執(zhí)行結(jié)果
2022年全縣總財力預計395522萬元,財政支出預計完成391992萬元(其中:一般公共預算支出329992萬元,政府性基金支出62000萬元),債務(wù)還本1478萬元,上解支出2052萬元,當年能實現(xiàn)收支平衡。
(四)全縣政府債務(wù)情況
2021年底政府負有償還責任的債務(wù)余額為169158萬元,2022年新增政府一般債券11600萬元(含再融資一般債券4000萬元),新增專項債券49000萬元,償還一般債券本金1478萬元,2022年我縣政府債務(wù)余額為223357萬元,省級財政下達我縣2022年債務(wù)限額為239895萬元,債務(wù)余額控制在債務(wù)限額之內(nèi)。
(五)預備費使用情況
2022年預備費預算800萬元,全部用于當年新冠疫情防控方面。
以上預算執(zhí)行情況所有數(shù)字均為預計數(shù),待省財政廳年底財政結(jié)算,財政收支數(shù)字確定后,準確數(shù)據(jù)按法定程序作專題報告。
(六)圍繞2022年預算執(zhí)行所做的工作
2022年,按照縣十七屆人大第一次會議預算決議要求,財政部門認真貫徹落實《預算法》《預算法實施條例》及相關(guān)的財經(jīng)法規(guī),依法組織財政收入,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),防范化解政府債務(wù)風險,持續(xù)深化財稅體制改革,進一步強化預算績效管理,財政保障能力和管理水平得到有效提升,各項工作取得了顯著成效。
一是攻堅克難,收入任務(wù)圓滿完成。認真分析收入形勢,明確收入工作重點,主動對接稅務(wù)部門和執(zhí)收執(zhí)罰單位,緊盯重點稅源,依法依規(guī)組織收入,確保了稅收收入和非稅收入的及時足額入庫,實現(xiàn)了應(yīng)收盡收。同時,將向上爭資金、爭項目作為稅收收入的增長點,啟動實施了西城中學、解放路棚改等一批重大項目,為稅收收入增長做出了積極貢獻,全縣一般公共預算收入超額完成了年初預算確定的目標任務(wù)。
二是統(tǒng)籌兼顧,重點支出保障有力。繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),全面壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出,全力保障“三?!敝С鲂枨蠛椭С挚h委、縣政府確定的重大項目建設(shè)。2022年,財政總支出達到391992萬元,其中,教育支出75048萬元,基本公共衛(wèi)生支出1365萬元,撥付疫情防控專項資金2426萬元,下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金60131萬元,民生領(lǐng)域和疫情防控等方面的資金需求得到了有力保障。
三是圍繞政策方向,爭取上級支持成效顯著。按照全縣項目工作的總體部署,充分發(fā)揮財政部門在資金爭取工作中的牽頭作用,規(guī)范項目申報內(nèi)容和程序,加強與省市財政部門的匯報銜接,2022年,累計爭取到省市專項資金138622萬元、政府債券資金60600萬元,彌補了縣級財力缺口,緩解了財政支出壓力。
四是持續(xù)加大投入,有效銜接推進鄉(xiāng)村振興。2022年,投入各類銜接資金60131萬元,其中銜接外整合資金6425萬元,東西協(xié)作資金6795萬元,中央定點單位幫扶資金400萬元,各級財政投入我縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金46511萬元(中央28793萬元,省級10978萬元,市級1540萬元,縣級5200萬元)。全年整合財政涉農(nóng)資金達48598萬元,主要安排用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。積極配合各部門有關(guān)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的各類專項檢查,并及時整改完成了相關(guān)問題,同時,所有財政銜接資金項目都在縣政府網(wǎng)站進行了公開公示,保障了鄉(xiāng)村振興工作的質(zhì)量和成色。
五是嚴肅紀律重監(jiān)督,監(jiān)管水平明顯提升。健全預算管理制度。嚴格執(zhí)行《預算法》,堅持財政預算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算各環(huán)節(jié)工作自覺接受人大和審計部門的監(jiān)督。通過預算管理一體化系統(tǒng)對財政性資金實行全過程監(jiān)督管理,提升了財政資金使用績效和財政管理科學化、規(guī)范化、精細化水平;常態(tài)化開展盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌用于脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保等方面,讓沉淀資金重新發(fā)揮效益,一定程度緩解了我縣財政保障壓力,為當年財政收支平衡奠定了基礎(chǔ)。結(jié)合“一卡通”專項治理和直達資金動態(tài)監(jiān)控,將惠農(nóng)惠民補貼資金和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興到戶補貼資金統(tǒng)一納入“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放,有效防止了資金被擠占、截留和挪用,有效保障了民生領(lǐng)域資金的安全高效運行。
2022年,我縣一般公共預算收入預計能夠完成年初預算任務(wù),“三保”支出實現(xiàn)了應(yīng)保盡保,政府隱性債務(wù)和財政暫付款有序化解,鞏固脫貧銜接推進鄉(xiāng)村振興投入持續(xù)增長,財政保障有力,財政工作取得了一定成績,但在實際運行中,仍然存在著一些不容忽視的矛盾和問題,具體表現(xiàn)在:
一是收入總量小。受自然條件、地理位置和歷史原因等客觀因素制約,多年來財政自給率一直徘徊在3.5%左右,自主安排財力十分有限,財政預算的執(zhí)行對上級轉(zhuǎn)移支付和專項補助資金的依賴很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn),逐年增長的財政剛性支出和有限增長的縣級財力保障矛盾將持續(xù)存在,財政平衡難度大,這一問題將長期影響我縣財政的健康平穩(wěn)運行。
二是財政支出進度相對緩慢。項目前期準備工作不充分,項目的選擇和管理不能很好對應(yīng)國家政策扶持和投入方向。落地實施的項目,不同程度存在實施進度慢、建設(shè)周期長等問題,一定程度上影響了財政支出進度。
二、2023年全縣財政預算草案
2023年全縣財政預算編制的指導思想:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神,繼續(xù)實施積極的財政政策,保持必要的財政支出強度,優(yōu)化專項債、貼息等工具,在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風險可控。更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整,堅決壓縮一般性支出,做好重點領(lǐng)域保障,筑牢“三?!钡拙€,確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。緊緊圍繞“五大目標定位”,全力支持“三件大事”,加快構(gòu)建“4+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),為縣委重大戰(zhàn)略落地做實提供財力保障。強化地方政府債務(wù)管理,積極防范化解隱性債務(wù)風險,堅決防范化解財政風險。持續(xù)深化財稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
收支預算安排的基本思路是:收入預算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。加強預算約束,注重風險管控,充分考慮可持續(xù)性和可執(zhí)行性,保證穩(wěn)中有增。支出預算安排全面貫徹零基預算理念,堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行”的原則,優(yōu)先安排“三?!敝С?,嚴格控制和壓減一般性支出,努力使各重點領(lǐng)域財政投入與縣情實際和社會事業(yè)發(fā)展需要相適應(yīng)。
根據(jù)上述思路和全縣經(jīng)濟社會預期發(fā)展目標,2023年全縣財政收支預算編制如下:
(一)財政收入預算
2023全縣大口徑財政收入預算安排47583萬元,比上年預算34599萬元增加12984萬元,同比增長37.53%,其中:一般公共預算收入15053萬元,比2022年預計完成數(shù)14003萬元增加1050萬元,同比增長7.5%;縣級政府性基金預算收入21261萬元,比2022年預計完成數(shù)13000萬元增加8261萬元,增長63.55%。
分部門預算:
稅務(wù)部門任務(wù)41038萬元,比上年完成28512萬元增加12526萬元,同口徑增長了43.93%;財政部門任務(wù)6545萬元,比上年完成6087萬元增加458萬元,同口徑增長7.52%。
分項目預算:
稅收收入17809萬元,占大口徑財政收入的37.43%,其中:一般公共預算收入7696萬元。非稅收入7394萬元,占大口徑財政收入的62.57%,其中:一般公共預算收入7357萬元。
(二)財政支出預算
2023年縣級財力預計248637萬元,其中:本級財力36314萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付財力171674萬元,上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付40649萬元。全縣財政支出預算相應(yīng)安排248637萬元,比上年預算254384萬元(含上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付80053萬元)減少5747萬元,下降2.26%,其中:一般公共預算支出(本級財力安排)為183809萬元,比上年預算160737萬元增加23072萬元,增長14.35%;縣級政府性基金支出預算為21261萬元,比上年預算6064萬元增加15197萬元,增長了2.5倍;債務(wù)還本支出16866萬元;上解支出2052萬元。
縣級財力支出預算的編制情況是:
一是足額安排人員工資支出。全年人員經(jīng)費預算116246萬元。人員經(jīng)費占一般公共預算本級財力的63.24%,主要安排行政事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員工資,在職、離休、退休人員取暖費,年終一次性獎勵工資,死亡撫恤,公務(wù)交通補貼,“中人”職業(yè)年金和職工養(yǎng)老保險配套等。
二是著力壓減機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的要求,壓縮一般性支出,“三公經(jīng)費”預算361萬元與上年相比減少25萬元,同比下降6.47%。共安排機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費4233萬元(其中:辦公經(jīng)費2060萬元,工作經(jīng)費2173萬元),除去公用經(jīng)費標準按照“三?!惫潭藴释?,工作經(jīng)費相比去年預算2533萬元減少360萬元,同比下降14.21%。
三是確保民生和社會保障支出。按照國家民生政策和省市社會保障配套要求,共安排民生和社會保障資金29544萬元,比上年預算29083萬元凈增461萬元。主要是:職工醫(yī)療保險配套增加302萬元,公積金配套增加362萬元,其他項目在綜合考量財力的基礎(chǔ)上按實際標準配套,有增有減,增減幅度不大。
四是切實保證縣級專項經(jīng)費。根據(jù)全縣財力狀況,共安排縣級專項經(jīng)費12531萬元,比上年預算11010萬元增加1521萬元,當年新增項目主要有:教育局課后服務(wù)費570萬元,“雪亮工程”項目建設(shè)300萬元,科技館布展經(jīng)費400萬元,干部體檢經(jīng)費400萬元,第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費100萬元,學前教育生均公用經(jīng)費225萬元,政法涉密會商系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費80萬元,縣武警中隊建設(shè)資金60萬元。
五是足額保障縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。根據(jù)省級對縣級銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金預算安排的要求,安排縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5300萬元,比上年預算增加100萬元。
六是安排縣級重點項目資金15449萬元,比上年預算19086萬元凈減少3637萬元,分別為:地方政府一般債券還本付息支出2966萬元,較2022年預算7448萬元減少4482萬元;化解暫付款1500萬元,較2022年預算2000萬元減少500萬元;創(chuàng)業(yè)擔保貸款擔?;?000萬元,與2022年預算持平;化解隱性債務(wù)1683萬元,與上年預算持平;預備費安排1100萬元,較上年增加300萬元;重點生態(tài)功能區(qū)環(huán)保項目安排6300萬元,較上年增加285萬元;新增強科技專項經(jīng)費150萬元,新增強工業(yè)專項150萬元,新增縣慶經(jīng)費600萬元,部分建設(shè)項目因縣級財力十分緊張,無力安排。
七是安排政府性基金支出21261萬元,分別是地方政府專項債券還本付息21211萬元,城市棚戶區(qū)改造及保障性住房縣級配套50萬元。
八是安排上解支出2052萬元。
(三)社會保險基金預算
我縣各項社會保險基金2023年收入預算45948萬元,當年支出預算28618萬元,結(jié)余17330萬元,年末滾存結(jié)余30566萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算
我縣國有企業(yè)為縣水暖公司、縣信贏融資擔保有限公司、縣城市建設(shè)投資有限公司、縣阿陽糧油儲備有限公司,經(jīng)核實以上四家企業(yè)上報的2023年收支預計情況,均無凈利潤,所以國有資本經(jīng)營預算收支均為零。
三、2023年財政重點工作
2023年,財政工作將全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神,繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),及時跟進新形勢新任務(wù)新要求,積極組織財政收入,加強重點支出保障,深化財稅體制改革,更好發(fā)揮財政政策在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定中的重要作用,在兜牢“三?!钡拙€的基礎(chǔ)上,合理配置財政資源,集中財力辦大事,促進經(jīng)濟健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。
(一)全面落實“減稅降費”政策,進一步提升收入質(zhì)量。一是加強財源稅源培植。重點關(guān)注財稅體制改革動向,進一步落實國家和省市有關(guān)減稅降費措施,清理規(guī)范涉企收費,降低實體經(jīng)濟成本,促進釋放發(fā)展活力;認真落實積極的財政政策,充分發(fā)揮財政資金的政策導向作用,繼續(xù)通過資金扶持、增信擔保等方式,帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型,支持我縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效。二是強化收入依法征管。圍繞征管關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié),加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源的監(jiān)控,推進綜合治稅平臺建設(shè),構(gòu)建大稅收監(jiān)控格局,定期清理發(fā)布逃稅欠稅企業(yè)黑名單,依法限制進入黑名單企業(yè)參與政府投資工程投標和政府采購活動,督促納稅人依法自覺納稅。三是依托非稅收入收繳電子化管理改革,全面推行財政非稅收入清分工作,改變以往歸集收繳模式,保證全縣非稅收入及時足額入庫。加快推動非稅收繳分離,杜絕收過頭費、越權(quán)減免等違法違規(guī)行為,切實提高財政收入質(zhì)量。
(二)搶抓國家政策機遇,積極爭取項目扶持。堅持“發(fā)展抓項目”理念不動搖,把向上爭項目、爭財力、爭資金作為加快發(fā)展的有效途徑,堅定不移地實施項目帶動戰(zhàn)略,通過項目建設(shè)為全縣財政經(jīng)濟輸入活力。一是認真研究國家產(chǎn)業(yè)政策,準確把握中央、省、市投資導向,配合項目單位有針對性地篩選申報各類項目,充實和完善項目庫,加大縣上確定的重點項目爭取力度,切實提高項目對接成功率。二是積極爭取上級財政部門支持,增加我縣政府債券的分配額度,合理擴大支出規(guī)模,做大財政“蛋糕”,增強財政保障能力和對全縣經(jīng)濟發(fā)展的撬動作用。
(三)繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力保障重點支出。樹立財政“一盤棋”理念,增強財政統(tǒng)籌能力,科學合理調(diào)配財政資金,保障民生和發(fā)展所需。一是保障基本支出。落實“過緊日子”要求,壓縮一般性支出,從嚴控制“三公經(jīng)費”,繼續(xù)盤活財政存量資金,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度,落實好“三?!敝С鲐熑?。二是著力保障和改善民生。結(jié)合全縣財力實際,認真落實教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等民生政策,切實保障職工工資發(fā)放和村組干部報酬等方面的資金需求。三是支持鄉(xiāng)村振興和環(huán)境保護。繼續(xù)加大財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度,全面實施扶貧資金績效管理,全力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的資金需求,鞏固脫貧攻堅成果;嚴格落實重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助資金60%以上用于生態(tài)環(huán)境保護的規(guī)定,持續(xù)加大生態(tài)環(huán)保建設(shè)投入力度,為建設(shè)天藍、水清、地綠的生態(tài)宜居家園提供財力保障。
(四)積極發(fā)揮財政職能,著力增強財政發(fā)展后勁。把握國家宏觀調(diào)控政策,立足培育和壯大財源,綜合運用財政貼息、以獎代補、減稅降費政策等多種方式,支持企業(yè)發(fā)展,增強財政增收后勁。積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級,提升改造農(nóng)村電商服務(wù)點建設(shè),繁榮和發(fā)展農(nóng)村消費需求,持續(xù)促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。全力支持重點項目、重點工程建設(shè),督促加快支出進度,鞏固完善企業(yè)復工復產(chǎn)進程,為全縣經(jīng)濟健康發(fā)展提供持久支撐。
(五)深入推進財稅改革,著力提升預算管理水平。一是持續(xù)推進預算編制改革。強化全口徑預算管理,加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度,全面實施零基預算,堅持量力而行、精打細算,加強支出標準體系建設(shè)和重大項目財政可承受能力評估,清理長期固化和非急需的支出項目。二是強化預算管理,嚴格預算執(zhí)行,堅持無預算不支出,有預算不超支。建立跨年度預算平衡機制,一般公共預算的超收收入,用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,執(zhí)行中因短收、增支導致收支缺口時,按照預算法規(guī)定程序動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金平衡預算。三是按照全省預算管理一體化改革工作要求,加強對預算單位的業(yè)務(wù)培訓指導,充分做好預算一體化3.0系統(tǒng)初始化工作,督促所有預算單位做好單位基本信息錄入、項目庫上報以及2023年部門預算“一上”編制,同時加強對各部門各單位所有信息及數(shù)據(jù)的審核,確保信息完整、數(shù)字準確。按照省市財政部門有關(guān)時限要求,按期完成2023年預算編制“兩上兩下”工作,為明年財政預算執(zhí)行能夠順利上線運行奠定良好的基礎(chǔ)。
(六)加強政府債務(wù)管理,堅決防范化解財政風險。牢固樹立底線思維,增強風險防范意識,全力防范化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風險,嚴禁借政府和社會資本合作(PPP)、政府購買服務(wù)、超預算支出等形式變相舉債,在嚴堵違法違規(guī)舉債的同時,努力爭取政府債券資金,保障合理融資需求。嚴格控制新增隱性債務(wù),按計劃化解存量隱性債務(wù),健全完善債務(wù)風險預警、應(yīng)急處置、統(tǒng)計監(jiān)測機制,防范財政風險。
(七)健全監(jiān)督檢查機制,提高財政資金使用效益。加大政府預決算公開工作力度,規(guī)范公開方式和內(nèi)容,建立健全常態(tài)化預決算公開檢查機制,進一步鞏固我縣預決算工作基礎(chǔ)。加強財政專項資金使用情況和政府會計制度執(zhí)行情況檢查,通過購買社會服務(wù)方式,引進專家和社會中介機構(gòu)等第三方參與,抓好財政資金使用的績效評價及評價結(jié)果運用工作,定期開展財政內(nèi)部監(jiān)督檢查,規(guī)范內(nèi)控機制建設(shè)。
(八)加強干部隊伍建設(shè),構(gòu)建勤政法制高效財政。推進財政系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和干部作風建設(shè),牢固樹立“立黨為公、勤政為民”的服務(wù)意識,落實反腐倡廉措施。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求,認真落實“一崗雙責”責任,健全財政部門內(nèi)控制度,積極推進財政系統(tǒng)和單位財務(wù)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技能培訓,主動適應(yīng)財政發(fā)展新需要,努力提高全縣財務(wù)工作整體水平,不斷增強依法行政、依法理財、理財為公、理財為民的能力,確保財政財務(wù)干部隊伍的廉潔性和財政資金運行的安全性。
各位代表,2023年財政工作任務(wù)艱巨而繁重,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,在縣委的堅強領(lǐng)導下,在縣人大的監(jiān)督支持下,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),深入推進財稅體制改革,扎實做好各項財政工作,踔厲奮發(fā),勇毅前行,為推動全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻。

