(河南?。╆P于許昌市建安區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
許昌市建安區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
——2022年4月20日在許昌市建安區(qū)二屆人大一次會議上
許昌市建安區(qū)財政局局長 張文茂
各位代表:
受人民政府委托,我向大會提交2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)報告,請予審議,并請各位代表、政協(xié)委員和列席人士提出寶貴意見。
一、五年財政工作回顧
過去的五年,是我們財政管理和改革各項工作取得顯著成效的五年。五年來,財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,全面貫徹新理念,融入新發(fā)展格局、深化財稅改革,財政高質量發(fā)展向前邁進了一大步,有力推動了全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展。
(一)綜合財力邁上新臺階。五年來,財政部門面對復雜嚴峻的經濟形勢,圍繞區(qū)委做大做強財力的工作要求,長短結合,綜合施策,采取了經營城市、培育產業(yè)、盤活國有資產等一系列行之有效的措施,全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)、總量持續(xù)壯大。一般公共預算收入五年累計完成104.04億元,由2017年的16.17億元增加到2021年的20.94億元,年平均增長9.1%。提前兩年完成了“十三五”目標任務。
(二)保障水平得到新提升。五年來,財政部門圍繞脫貧攻堅、民生支出、生態(tài)環(huán)保等重點領域,全力以赴,做好保障,有力推動了全區(qū)各項工作高質量發(fā)展。一般公共預算五年支出累計241.40億元,由2017年的37.25億元增加至2021年的49.40億元,年平均增長10.4%。
(三)民生投入展現(xiàn)新作為。五年來,財政部門始終堅持民生優(yōu)先理念,不斷調整優(yōu)化支出結構,大力壓減“三公”經費等一般性支出,統(tǒng)籌財力向教育、醫(yī)療、養(yǎng)老育幼三大民生領域傾斜,全區(qū)民生民本得到顯著改善。民生資金累計支出169.12億元,由2017年的26.25億元增加至2021年的34.77億元,年平均增長9.1%。
(四)體制改革實現(xiàn)新突破。五年來,財政部門以現(xiàn)代預算管理體制改革為抓手,積極構建規(guī)范、公開、透明的預算管理制度,推進財政預算管理信息公開,預決算信息公開體系持續(xù)完善。優(yōu)化財政支出結構,進一步盤活財政存量資金,壓縮一般性支出,加快預算執(zhí)行進度,強化財政資金統(tǒng)籌使用,財政保障能力進一步加強。
(五)監(jiān)督管理取得新進展。五年來,財政部門持續(xù)完善財經制度,切實加強財政內部監(jiān)督檢查,重點圍繞強農惠農、社會保障、會計信息質量、“小金庫”治理等影響程度高、資金規(guī)模大、社會普遍關注的熱點、難點問題,對全區(qū)352個單位開展20多項檢查,有力保障了財政資金的安全、高效使用。
二、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是極不平凡的一年。面對歷史罕見的特大暴雨洪災、新冠疫情反彈等困難和挑戰(zhàn),財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,發(fā)揚偉大建黨精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,全面貫徹新理念、融入新發(fā)展格局、深化財稅改革,落實積極的財政政策,統(tǒng)籌疫情防控和經濟發(fā)展,持續(xù)改善民生,為全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展提供了財力支撐。
(一)2021年預算收支完成情況
1. 一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)收支情況。全區(qū)一般公共預算收入實際完成20.94億元,增長5%;加上轉移支付補助等,全區(qū)一般公共預算收入總計59.15億元。年初支出預算41.15億元,因轉移支付補助、新增債券等因素,支出預算實際完成49.4億元,下降8.3%;加上上解支出、債務還本支出等,全區(qū)一般公共預算支出總計59.15億元。收支相抵后,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金46萬元,專項結轉下年的支出4.68億元。
區(qū)本級收支情況。區(qū)本級一般公共預算收入實際完成16.97億元。年初支出預算38.11億元,預算執(zhí)行中因轉移支付補助、新增債券等因素,區(qū)本級一般公共預算支出實際完成42.52億元。
2. 政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算收入實際完成6.28億元,下降11.7%;加上轉移支付補助、政府債券收入等,收入總計51.63億元。年初支出預算29.2億元,預算執(zhí)行中因轉移支付補助等因素,實際完成31.32億元,下降18.5%;加上上解支出、政府債務還本、調出資金等支出,全區(qū)政府性基金支出總計44.72億元。收支相抵,當年滾存結余6.91億元,按規(guī)定結轉下年使用。
3. 社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算收入2.89億元,實際完成1.95億元,為預算的67.4%(因2021年結算時,扣減了2019年下達的9223萬元)。年初支出預算2.23億元,實際完成2.17億元,為預算的97.5%。年度收支結余負0.22億元,年末滾存結余7.06億元。
4. 國有資本經營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經營預算上級補助收入97萬元,當年未發(fā)生支出,收支相抵,年終結余97萬元,按規(guī)定結轉下年使用。
(二)2021年政府債務情況
省財政廳核定我區(qū)2021年政府債務限額78.88億元,其中:一般債務限額11.54億元,專項債務限額67.34億元。
截至2021年底,全區(qū)政府債務余額74.21億元,其中:一般債務10.02億元,專項債務64.19億元,均未超出上級核定的限額。
(三)落實區(qū)人大決議和財政重點工作情況
按照區(qū)一屆人大五次會議有關決議和審查意見,財政部門聚焦中心,服務大局,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿?,為全區(qū)經濟社會發(fā)展提供了有力支撐。
1. 強化收入管理,財政“蛋糕”量質同步提升
持續(xù)落實減稅降費政策,切實降低實體經濟運行成本,優(yōu)化營商環(huán)境,培育厚植稅源,增強經濟發(fā)展后勁,推動全區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展。2021年全區(qū)共減免稅費6.81億元。同時,堅持“應收盡收”原則,充分運用稅收大數據平臺,深入開展調研摸底,加強對重點企業(yè)和重點稅種的監(jiān)控,加大綜合治稅力度,做到重點稅源監(jiān)控全覆蓋,對零星稅費加強日?;榇呃U。不斷加大非稅收入收繳管理改革力度,充分發(fā)揮非稅收入征繳電子化管理系統(tǒng)的功能優(yōu)勢,規(guī)范非稅收入管理,實行收費目錄清單動態(tài)調整機制,做到應收盡收、應繳盡繳。2021年全區(qū)一般公共預算收入實際完成20.94億元,增長5%,收入總量在全省53個建制區(qū)中排名第9、在全市9個縣市(區(qū))中排名第3。其中:稅收收入完成9.45億元,非稅收入完成11.48億元,稅收占比45.2%,同比提高了4.3個百分點。
2. 優(yōu)化支出結構,民生保障能力持續(xù)增強
樹立全盤大局觀,優(yōu)化支出結構,牢守“三?!钡拙€,堅持盡力而為、量力而行,在發(fā)展中保障和改善民生,持續(xù)辦好重點民生實事,2021年全區(qū)民生支出34.77億元,占一般公共預算支出的70.4%。
教育事業(yè)發(fā)展支出87916萬元。堅持教育優(yōu)先發(fā)展,重點支持學校新建改擴建、中小學校舍安全、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善等基礎教育項目建設,改善辦學條件;落實教師“三項補貼”工資待遇、教育“兩免一補”政策;足額發(fā)放學生助學金和各項生活補助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出84750萬元。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)基礎設施建設,突出抓好新城區(qū)基礎設施和公共服務設施建設。
社會保障和就業(yè)支出58251萬元。持續(xù)提高困難群體救助水平,提高城鄉(xiāng)低保補助標準;發(fā)放80歲以上老人高齡津貼,惠及1.6萬余人;免費開展適齡婦女“兩癌”篩查、預防出生缺陷產前篩查和新生兒疾病篩查。支持職業(yè)技能提升和創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓,提高勞動者就業(yè)能力。
農林水事業(yè)發(fā)展支出50614萬元。全面推進鄉(xiāng)村振興,推動資金向“三農”傾斜。落實耕地地力保護補貼和一次性實際種糧農民補貼資金8825.21萬元,有效保護了耕地質量,提高了農民種地的積極性;落實大中型水庫移民后期扶持補助資金367.38萬元,促進了移民安置區(qū)社會和諧穩(wěn)定;落實農村綜合改革資金3759萬元,持續(xù)推進農村綜合改革項目建設,基礎設施條件明顯改善,人居環(huán)境有效提升。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展支出42405萬元。落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、重大公共衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等工作。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保補助標準由年人均580元提高到610元,基本公共衛(wèi)生服務補助標準由年人均65元增加到70元,使城鄉(xiāng)居民得到更多實惠。
交通運輸支出15113萬元,扎實推進“鄭許一體化”融合和公共交通事業(yè)發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出4196萬元。堅持綠色發(fā)展理念,始終把環(huán)境污染防治工作擺在突出位置,加大財政資金統(tǒng)籌力度,圍繞大氣污染防治、農村環(huán)境綜合整治和生態(tài)文明建設等重點領域關鍵環(huán)節(jié),及時下達撥付資金,保障節(jié)能環(huán)保資金需求。
文化體育事業(yè)支出4262萬元。繼續(xù)實施圖書館、文化館、紀念館等公益文化設施免費開放、農村電影免費放映,加大舞臺藝術送農民投入力度,豐富了農村群眾精神文化生活。
3. 加強資金管理,財政資金更加安全高效
強化財政資金監(jiān)管。一是按照“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”原則,不斷規(guī)范政府采購管理流程,切實提高政府采購效率,全年利用電子化政府采購平臺完成政府采購160次,采購預算8.08億元,實際支付7.14億元,節(jié)約財政資金0.94億元,綜合節(jié)約率11.6%。二是健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管日??己酥贫群图罴s束機制,對支付手續(xù)、資金用途和項目建設等各個環(huán)節(jié)實行監(jiān)管,全年審減不合理不合規(guī)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金356萬元,確保財政資金使用高效安全。
提升直達資金使用效率。建立直達資金收支臺賬,依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng),及時跟蹤監(jiān)控預算資金分配情況,督促已形成實際支出的直達資金支付數據錄入,做到“每日一錄入、每日一刷新、一周一報送”。2021年我區(qū)共收到直達資金指標59045.57萬元,下達進度100%。
推進惠民惠農補貼資金“一卡通”。梳理惠民惠農財政補貼政策清單,搭建資金發(fā)放平臺,開設信息公開專欄,規(guī)范資金發(fā)放流程,實現(xiàn)了“一張清單管制度、一個平臺管發(fā)放、一個專欄管公開、一套規(guī)程堵漏洞”的工作目標。2021年,共發(fā)放資金16308.91萬元,惠及群眾108.15萬人次。
4. 圍繞中心大局,重點工作開展有力有效
全力保障重大項目資金需求。加強政府債券項目申報,緊扣政策導向,科學謀劃,多層次拓寬項目申報面,優(yōu)化項目類型,全區(qū)2021年謀劃專項債券項目36個,累計債券需求116.39億元;經省財政廳審核入庫項目13個,累計債券需求42.9億元。
全力保障防汛救災及疫情防控。堅決落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署,強化責任擔當,充分發(fā)揮財政職能作用,通過積極爭取上級資金、用好社會捐贈、統(tǒng)籌現(xiàn)有專項資金等方式,全年安排防汛救災資金3125萬元、疫情防控資金866萬元,確保防汛救災和疫情防控資金撥付到位。
全力保障鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是保持財政投入力度總體穩(wěn)定,2021年安排財政資金10335萬元,主要用于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照“誰安排、誰使用、誰監(jiān)管”原則,完善資金監(jiān)管長效機制,確保財政資金安全高效使用。二是進一步加強扶貧資金績效管理工作,通過自評與重點評價相結合的方式,全面開展扶貧資金的績效評價工作,強化評價結果運用,提高資金使用效益。
全力保障污染防治攻堅扎實開展。貫徹綠水青山就是金山銀山理念,積極爭取上級資金支持,累計投入9000萬元,用于大氣、水、土壤污染防治及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等方面,重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),推動北方城市冬季清潔取暖、碳達峰、碳中和項目有序開展。
全力防范化解政府債務風險。加強風險源頭管控,多措并舉處置到期債務,確保債務風險平穩(wěn)可控。緊緊圍繞化債方案,千方百計處置到期債務,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險的底線。2021年到期政府債務、債券利息及費用已全部按時償還,未發(fā)生債務風險輿情事件,債務風險平穩(wěn)可控。
5.深化體制改革,科學理財水平穩(wěn)步提高
深化預算一體化改革。2021年財政部門按照上級要求和部署,完成一體化系統(tǒng)試運行,以項目庫為核心,貫通評審、績效、評估、申報、審核、儲備、預算安排等管理流程,實時記錄和動態(tài)反映項目全生命周期的預算管理信息,強化對預算執(zhí)行的控制監(jiān)管,實現(xiàn)預算管理橫向到邊、縱向到底。通過一體化系統(tǒng)編制2022年部門預算,為推動一體化系統(tǒng)在2022年正式上線打下堅實基礎。
深化預算績效管理改革。2021年構建了以《中共建安區(qū)委 建安區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》為核心的1+5預算績效管理體系。選取高標準農田整備數據庫建設、雨露計劃、黨校鄉(xiāng)村振興干部學院建設改造、北海公園物業(yè)管理費和生態(tài)農業(yè)標準化智能溫室等五個項目進行了重點績效評價,將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據,為調整完善財政政策夯實了基礎。
深化國有投資公司改革。根據市國資委“深化國有公司的市場化改革”要求,對原有的國有公司進行優(yōu)化調整,進一步理順資產關系,明確職能定位,優(yōu)化管理層級,組建許昌建安投資集團有限公司、許昌建安產業(yè)投資發(fā)展有限公司、許昌安建投資建設有限公司,推動區(qū)屬國有投資公司做大做強。
三、2022年財政預算(草案)
(一)財政預算工作指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話重要指示,弘揚偉大建黨精神,貫徹省第十一次黨代會、市第八次黨代會和省委、市委經濟工作會議部署,認真落實區(qū)第一次黨代會和區(qū)委經濟工作會議要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務融入新發(fā)展格局,堅持以供給側結構性改革為主線,緊緊圍繞“兩個確?!?,落細落實“十大戰(zhàn)略”,統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,大力實施“2236”區(qū)域發(fā)展計劃,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作,持續(xù)改善民生,堅持“緊日子?;尽⒄{結構保戰(zhàn)略”,扎實落實積極的財政政策要提升效能,更加注重精準、可持續(xù),加強財政資源統(tǒng)籌,集中財力辦大事,保證財政支出強度,加快支出進度,優(yōu)化支出結構,嚴肅財經紀律,加強財政可持續(xù)風險防控,銳意進取、求實奮進,為加快實現(xiàn)經濟發(fā)展高質量、城鄉(xiāng)建設高水平、人民群眾高素質作出新的貢獻,以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。
(二)財政收支預算情況
1.全區(qū)一般公共預算
收入安排。2022年,全區(qū)一般公共預算收入26.98億元,增長8%(因涉及新體制調整,2021年按照新體制調整后的收入基數計算增幅),其中:稅收收入15.48億元,非稅收入11.5億元;加上上級補助等29.1億元,收入總計56.08億元。
支出安排。按照現(xiàn)行財政管理體制,根據“以收定支”原則,一般公共預算收入加上上級補助等,2022年一般公共預算支出49.97億元,加上上解支出等6.11億元,支出總計56.08億元。
2.區(qū)本級一般公共預算
2022年,區(qū)本級一般公共預算收入20.4億元,加上上級補助、提前下達轉移支付等,一般公共預算支出46.88億元。
主要支出科目情況是:
一般公共服務支出41060萬元。主要用于行政事業(yè)單位日常運轉等一般公共服務支出。
教育支出80140萬元。主要用于完善義務教育經費保障機制,實施“兩免一補”政策,推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展;繼續(xù)落實助學金政策,確保家庭經濟困難學生順利完成學業(yè)。
農林水支出49693萬元。主要用于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、耕地地力補貼、高標準農田建設、農田水利建設和農業(yè)保險保費補貼等支出,支持農村綜合改革事業(yè)發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出67012萬元。主要用于完善機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革,落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒補助等社保待遇政策,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)和全民技能振興工程。
衛(wèi)生健康支出25976萬元。主要用于落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共服務、計生獎扶等支出。
公共安全支出20532萬元。主要用于落實公安、司法日常辦案、執(zhí)法裝備購置、應急維穩(wěn)、人民調解等支出。
節(jié)能環(huán)保支出13721萬元。主要用于大氣污染和農村綜合環(huán)境整治。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13999萬元、主要用于推動新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。
交通運輸支出13919萬元。主要用于加強鄉(xiāng)村道路、城鎮(zhèn)道路等基礎設施建設,
債務付息支出3444萬元。主要用于政府一般債券付息支出。
預備費6000萬元。按照《預算法》規(guī)定的1%—3%法定比例安排。
住房保障、科學技術、商業(yè)服務業(yè)、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等其他支出13.33億元。
3.政府性基金預算
政府性基金預算按照“以收定支、集中財力、確保重點”的原則編制。全區(qū)政府性基金預算收入5.23億元,加上上級補助18.57億元,上年結余收入6.91億元,收入總計30.71億元;全年政府性基金預算支出30.71億元。
4.社會保險基金預算
2022年,社會保險基金預算收入3.11億元;預算支出2.29億元,主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金。
5.新增政府債務限額
為更好發(fā)揮政府債券對穩(wěn)投資、擴內需、補短板的積極作用,上級提前下達了部分新增政府債務限額并要求編入預算,下達我區(qū)部分新增政府專項債務限額9.05億元。
四、全面完成2022年財政預算任務主要措施
(一)開源節(jié)流并舉,強化財力保障
一是依法強化稅收征管。在不折不扣落實各項減稅降費政策基礎上,充分發(fā)揮綜合治稅聯(lián)席會議機制作用,抓住重點稅種、重點行業(yè),做好財政收支形勢分析,全面提高征管水平,做到應收盡收。二是嚴格落實過“緊日子”要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,壓減一切可以壓減的一般性支出,嚴控“三公”經費,細化完善支出標準,健全財政支出約束機制,推動過緊日子要求制度化、常態(tài)化。
(二)全力籌措資金,兜牢“三保”底線
一是爭取上級資金。認真研究上級財政政策,加強溝通對接,根據資金的投向和扶持重點,有針對性爭取資金。二是做好債券項目申報。根據“資金跟著項目走”的原則,緊盯政策導向,優(yōu)化項目類型,謀劃儲備高質量項目,確保債券發(fā)得好、用得快、還得上。三是全力做好“三?!惫ぷ?。牢守“保工資、保運轉、保基本民生”底線。明確“三保”在支出中的優(yōu)先順序,確保“三?!敝С龅玫郊皶r足額保障,兜牢兜穩(wěn)“三保”底線。
(三)加強債務管理,全力化解風險
嚴格落實國家關于政府債務管理的新規(guī)定,依法合規(guī)做好全口徑地方政府債務統(tǒng)計監(jiān)測,加強財政資金統(tǒng)籌,確保到期債務得到及時足額償還,有序化解隱性債務存量,降低債務風險水平。同時,堅決遏制新增隱性債務,守住不發(fā)生政府債務風險的底線。
(四)深化體制改革,提升管理能力
一是深化財稅體制改革。明確事權和支出責任,健全財權與事權相匹配的管理體制。二是深化區(qū)屬國有公司改革。根據市國資委“深化國有公司的市場化改革”要求,理順資產關系,明確職能定位,優(yōu)化管理層級,實現(xiàn)區(qū)屬國有投資公司做大做強。三是嚴格預算執(zhí)行管理。梳理和優(yōu)化預算編制、政府采購、賬戶管理等管理制度和辦理流程,確保財政資金安全。四是切實嚴肅財經紀律。牢固樹立預算法治意識,堅持依法行政、依法理財,管好用好各項財政資金。加強國有資本監(jiān)管、完善國庫集中收付管理,建立健全財政資金監(jiān)督機制,常態(tài)化開展財務制度、財政資金等方面的財政監(jiān)督檢查。
(五)全面從嚴治黨,打造廉潔財政
一是全面落實新時代黨的建設總要求,深入開展優(yōu)良作風建設,增強為人民群眾服務意識,始終保持與基層群眾之間的血肉聯(lián)系。加強財政自身建設,健全財政干部政治業(yè)務素質提升機制,著力提高財政服務水平。持續(xù)強化財政監(jiān)督和財經紀律約束,嚴厲查處違反財經紀律行為,牢牢守住財政資金安全底線。二是總結黨史學習教育成果和經驗,學深學透黨的十九屆六中全會精神、習近平總書記重要講話重要指示,堅持系統(tǒng)學習和專題研究相結合,推進理論學習常態(tài)化制度化規(guī)范化,逐步健全學以致用、用以促學、學用相長的理論學習長效機制。三是持續(xù)加強黨風廉政建設。堅持嚴的主基調,壓緊壓實管黨治黨政治責任,用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,鞏固深化以案促改,馳而不息糾治“四風”,持之以恒推進清廉機關建設。大力支持配合派駐紀檢監(jiān)察機構執(zhí)紀問責,推動全面從嚴治黨不斷走向深入。
2022年是具有深遠意義的重要之年,做好財政工作任務使命光榮!我們將深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和總書記視察河南重要講話精神,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下,保持戰(zhàn)略定力,樹立底線思維,把握發(fā)展機遇,全力以赴做好2022年財政工作,以實際行動迎接黨的二十大勝利召開!

