(廣東?。╆P(guān)于陽江市江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
陽江市江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年2月22日在陽江市江城區(qū)第九屆人民代表大會第二次會議上
陽江市江城區(qū)財政局黨組書記、局長 梁文時
各位代表:
受區(qū)人民政府的委托,現(xiàn)將江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)九屆人大二次會議審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年,也是實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年,區(qū)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),深入貫徹新發(fā)展理念,堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,推動高質(zhì)量發(fā)展,加力提質(zhì)增效實施積極財政政策,加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和科學(xué)謀劃,積極向上級爭取政策支持,推動財政重點工作不斷取得新突破,有力地服務(wù)和支持了經(jīng)濟社會持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。在全區(qū)各部門的共同努力下,全年財政運行平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支情況(快報數(shù),下同)
1.一般公共預(yù)算收入情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入51646萬元,完成年度預(yù)算的100.87%,比上年收入47867萬元增加3779萬元,同比增長7.89%。其中:稅收收入41351萬元,完成年度預(yù)算的100.37%,比上年收入36479萬元增收4872萬元,增長13.36%;非稅收入10295萬元,完成年度預(yù)算的102.95%,比上年收入11388萬元減收1093萬元,下降9.6%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出201466萬元,完成年度預(yù)算的76.59%,比上年支出202277萬元減支811萬元,下降0.4%。全區(qū)主要支出項目是:
?。?)一般公共服務(wù)支出27803萬元,完成年度預(yù)算的104.91%,比上年增支3829萬元,增長15.97%。
?。?)國防支出414萬元,完成年度預(yù)算的115%,比上年增支64萬元,增長18.29%。
?。?)公共安全支出2918萬元,完成年度預(yù)算的82.04%,比上年增支1006萬元,增長52.62%。
(4)教育支出57580萬元,完成年度預(yù)算的95.83%,比上年增支5392萬元,增長10.33%。
?。?)科學(xué)技術(shù)支出628萬元,完成年度預(yù)算的121.47%,比上年增支93萬元,增長17.38%。
?。?)文化體育與傳媒支出2568萬元,完成年度預(yù)算的58.98%,比上年增支117萬元,增長4.77%。
?。?)社會保障和就業(yè)支出44474萬元,完成年度預(yù)算的 80.28%,比上年增支4844萬元,增長12.22%。
?。?)衛(wèi)生健康支出35820萬元,完成年度預(yù)算的85.62%,比上年增支15417萬元,增長75.56%,增長主要原因:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金支出比2020年增加。
(9)節(jié)能環(huán)保支出429萬元,完成年度預(yù)算的176.54%,比上年減支524萬元,下降54.98%,下降主要原因:2020年撥付專項污染防治攻堅資金墊高了基數(shù)。
?。?0)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1452萬元,完成年度預(yù)算的248.21%,比上年減支5442萬元,下降78.94%,下降主要原因:2020年撥付了推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境債券資金5000萬元,2021年沒有相關(guān)債券資金。
?。?1)農(nóng)林水支出11605萬元,完成年度預(yù)算的41.78%,比上年減支27136萬元,下降70.04%,下降主要原因:一是精準(zhǔn)扶貧、省定貧困村新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等幾項重點項目建設(shè)已基本完成,上級財政不再下達(dá)以上幾項補助資金,上級補助資金大幅減少;二是2021年沒有投入農(nóng)林水方面的債券資金。
?。?2)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出414萬元,比上年減支55萬元,下降11.73%。
?。?3)住房保障支出9056萬元,完成年度預(yù)算的29.57%,比上年減支140萬元,下降1.52%。
?。?4)糧油物資儲備支出325萬元,完成年度預(yù)算的124.05%,比上年增支140萬元,增長75.68%。
(15)債務(wù)付息支出2708萬元,完成年度預(yù)算的451.33%,比上年增支233萬元,增長9.41%。
?。?6)其他支出104萬元,完成年度預(yù)算的2.27%,比上年減支84萬元,下降44.68%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入51646萬元,上級返還性收入9959萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入121012萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入7347萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27476萬元,上年結(jié)余5945萬元,市補助收入27616萬元,調(diào)入資金22558萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金4867萬元,總計收入278426萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出201466萬元,債務(wù)還本支出27476萬元,上解支出28462萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21022萬元,總計支出278426萬元,收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金收入情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入26379萬元,完成年度預(yù)算的57.4%,比上年收入11627萬元增收14752萬元,增長126.88%。主要收入項目是:
?。?)國有土地使用權(quán)出讓收入25710萬元,完成年度預(yù)算的56.88%,比上年收入11381萬元增收14329萬元,增長125.9%。
(2)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入195萬元,完成年度預(yù)算的25.79%,比上年收入246萬元減收51萬元,下降20.73%。
2.政府性基金支出情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出24143萬元,完成年度預(yù)算的147.23%,比上年支出38497萬元減支14354萬元,下降37.29%。主要支出項目是:
?。?)社會保障和就業(yè)支出303萬元,比上年減支1萬元,下降0.33%。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3248萬元,完成年度預(yù)算的28.46%,比上年減支1440萬元,下降30.72%,下降主要原因:銀嶺科技產(chǎn)業(yè)園土地整治項目專項債券資金減少。
(3)其他支出15324萬元,比上年減支15320萬元,下降49.99%。
(4)債務(wù)付息支出3898萬元,完成年度預(yù)算的121.81%,比上年增支1247萬元,增長47.04%。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入26379萬元,上級補助3152萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26276萬元,上年結(jié)余3337萬元,總計收入59144萬元;全區(qū)政府性基金支出24143萬元,債務(wù)還本支出11276萬元,調(diào)出資金22558萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1167萬元,總計支出59144萬元,收支平衡。
(三)社會保險基金收支情況
1.社會保險基金收入情況
2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入32397萬元,主要收入項目是:
?。?)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12232萬元。
?。?)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20165萬元。
2.社會保險基金支出情況
2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出30091萬元,主要支出項目是:
(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10548萬元。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19543萬元。
2020年全區(qū)社會保險基金結(jié)余41582萬元,2021年收入32397萬元,支出30091萬元,2021年全區(qū)社會保險基金結(jié)余43888萬元。
(四)政府性債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況
2021年政府債務(wù)余額224212萬元,其中:一般債務(wù)余額105361萬元,專項債務(wù)余額118851萬元,比上年增加37600萬元。2021年政府債務(wù)限額224212萬元,其中:一般債務(wù)限額105361萬元,專項債務(wù)限額118851萬元。
2.地方政府債券發(fā)行情況
2021年發(fā)行地方政府債券53753萬元(再融資債券38753萬元)。其中:一般債券27477萬元(再融資債券27477萬元),專項債券26276萬元(再融資債券11276萬元)。
3.地方政府債務(wù)還本情況
2021年按照償債計劃,償還地方政府債券本金16153萬元,其中:一般債券還本4877萬元,專項債券還本11276萬元。
一年來,我們著重抓了以下幾方面工作:
---謀篇布局,勤征挖潛,強化財政組織收入力度。全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成51646萬元,同比增長7.89%。一方面,聚焦稅收組織:加強財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動,科學(xué)研判經(jīng)濟發(fā)展趨勢和收入形勢,強化稅收征管,確保顆粒歸倉。2021年稅收收入完成41351萬元,占一般公共預(yù)算收入的80.07%,重點領(lǐng)域支出得到有力保障。另一方面,優(yōu)化非稅征管:積極挖掘增收潛力,增強征管質(zhì)效,嚴(yán)格按照“收支兩條線”原則,不斷提高非稅收入精細(xì)化、科學(xué)化管理水平,2021年非稅收入完成10295萬元,占一般公共預(yù)算收入的19.93%,有效增加財政收入。為緩解我區(qū)資金調(diào)度困難,區(qū)財政部門積極主動向上級部門爭取資金支持,2021年共爭取到上級各類補助和債券資金共15.83億元,統(tǒng)籌用于做好“六穩(wěn)”“六保”工作和項目建設(shè),為增強區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展后勁提供有力支撐。
---圍繞中心,服務(wù)大局,積極推進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是大規(guī)模減稅降費政策卓有成效。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,大力貫徹落實減稅降費政策,切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),助力企業(yè)釋放發(fā)展活力,積極效應(yīng)全面凸顯。二是持續(xù)加大力度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。2021年共投入4.6億元支持三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善,承載能力不斷加強。三是支持民營企業(yè)和中小企業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。2021年共撥付升級促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金1585.6萬元,促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,切實增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。四是穩(wěn)步推進(jìn)國有企業(yè)改制工作。原陽江市江城區(qū)食品總公司、江城區(qū)糧食儲備公司、江城區(qū)糧食資產(chǎn)經(jīng)營管理公司3家公司已全面完成更名改制工作,有效防止國有資產(chǎn)流失,激發(fā)了企業(yè)活力和競爭力,助力國有企業(yè)破浪前行。
---多管齊下,全力以赴,持續(xù)提高民生福祉水平。一是保障“三?!敝С龅玫接辛ΡU稀猿帧叭!倍档撞凰尚福覅^(qū)全年“三?!敝С隼塾?8.59億元,切實兜牢“三?!敝С龅拙€。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2021年全區(qū)教育支出5.76億元,統(tǒng)籌用于落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費、做好學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善扶貧助學(xué)機制等方面,切實推進(jìn)教育領(lǐng)域條件改善和質(zhì)量提升。三是支持多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2021年安排就業(yè)保障資金1238萬元,突出支持重點群體就業(yè),做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點人群就業(yè)工作。四是衛(wèi)生健康支出保障到位。2021年共投入超1.5億元支持區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,逐步推進(jìn)江城區(qū)人民醫(yī)院工程建設(shè),不斷促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革,推動區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)支持抓好疫情防控,統(tǒng)籌安排用于疫情防控的各類資金共1737萬元,其中安排新冠病毒疫苗及接種費用1257萬元,確保我區(qū)疫情防控資金需要,做到足額安排、快速撥付、特事快辦。五是支持平安建設(shè)。2021年為保障區(qū)公共安全安排支出2918萬元,切實做好禁毒整治、治安監(jiān)控、掃黑除惡的經(jīng)費保障工作,為我區(qū)社會大局穩(wěn)定提供有力的資金支持。六是抓好各項支農(nóng)惠農(nóng)政策落實。積極做好規(guī)范項目申報、補貼補助發(fā)放、涉農(nóng)資金整合等各項工作,提高財政支農(nóng)資金使用效益。2021年全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)累計支出11605萬元,大力支持我區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理、生活污水處理、村道和村內(nèi)道路硬底化、集中供水、農(nóng)村廁所改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果,助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
---嚴(yán)抓監(jiān)管,力求規(guī)范,全面促進(jìn)科學(xué)管財理財。一是持續(xù)加強監(jiān)督檢查。在涉企和個人補貼(補助)資金、會計監(jiān)督、預(yù)決算公開等方面加強檢查,檢查對象涵蓋全區(qū)所有行政事業(yè)單位,嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理和財政資金使用。二是規(guī)范工程審核。以節(jié)約財政投資和提高財政資金使用效益為目標(biāo),規(guī)范業(yè)務(wù)流程。2021年,全區(qū)審核項目549項,審定金額4.19億元,核減率2.85%,核減金額1230.6萬元,切實提高審核質(zhì)量和效率。三是壓縮資金沉淀規(guī)模,積極盤活存量資金1.9億元,推動財政資金科學(xué)高效運轉(zhuǎn),解決好資金該用未用、使用績效低下等問題,提高財政保障能力。
---蹄疾步穩(wěn),深化改革,深入激發(fā)財政體制活力。進(jìn)一步深化財政管理改革,我區(qū)財政改革在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得一些成效。一是深入實施績效評價。制定印發(fā)《關(guān)于做好2021年區(qū)級財政性資金支出項目績效評價工作的通知》,在績效評價領(lǐng)域建立了第三方評價機構(gòu)網(wǎng)上信息管理平臺,推進(jìn)預(yù)算績效管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化,切實提高財政資金使用效益。二是全力推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)工作。按照“全區(qū)一盤棋”工作思路,做好系統(tǒng)預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)錄入、財政資金撥付、會計核算全覆蓋、推送直達(dá)資金指標(biāo)和支付數(shù)據(jù)自動上報等工作。2021年累計通過“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺撥付資金13878筆,撥付金額35.7億元,有效提高了資金撥付效率。三是實施非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)。制定印發(fā)了《關(guān)于做好江城區(qū)實施全省非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)工作的通知》,我區(qū)60個一級預(yù)算單位和2個非預(yù)算單位納入非稅系統(tǒng)一體化管理,持續(xù)加強區(qū)財政部門、非稅代理銀行和執(zhí)收單位之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動,規(guī)范非稅執(zhí)收,切實提高我區(qū)非稅收繳政務(wù)服務(wù)水平。四是深化政府采購領(lǐng)域“放管服”改革。全年全區(qū)政府采購共828宗,計劃采購金額5551萬元,實際采購金額5519萬元,節(jié)約資金32萬元。制定印發(fā)了《關(guān)于簡化江城區(qū)區(qū)級政府采購資金支付流程的通知》,健全完善規(guī)范有序的政府采購運行機制,優(yōu)化政府采購資金支付流程;做好宣傳推廣和組織協(xié)調(diào)工作,穩(wěn)步推進(jìn)廣東省政府采購智慧云平臺在江城區(qū)順利實施建設(shè);大力推廣通過“832平臺”采購農(nóng)副產(chǎn)品,運用政府采購政策支持鄉(xiāng)村振興工作取得良好進(jìn)展;全面開展政府采購意向公開工作,切實提高政府采購?fù)该鞫取?span style="display:none">工作報告_十四五_報告模板
2021年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn),但我們清醒地看到當(dāng)前財政工作中存在的一些問題和挑戰(zhàn):一是收入堆頭小,財政收入增長乏力,發(fā)展活力不足;二是財政收支平衡壓力加大,收支矛盾仍然突出,“三?!敝饷裆攸c支出面臨較大的保障困難;三是財政資金使用效益需進(jìn)一步提升,“重分配、輕管理”和“重使用、輕績效”的問題仍然存在,支出的時效性有待提升;四是財政管理改革有待進(jìn)一步深化,財政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性有待增強,“數(shù)字財政”改革還需逐步深化。對此,我們既正視問題,又堅定信心,將采取積極有力的措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年,是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年,做好預(yù)算編制和財政各項工作意義重大。按照中央、省委、市委、區(qū)委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求,根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo),結(jié)合對2022年財政經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測,并參考上年度執(zhí)行情況,全區(qū)2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),緊扣省委“1+1+9”工作部署,圍繞市委“兩個定位”戰(zhàn)略目標(biāo)、“123+N”工作安排和區(qū)委確定的“七大目標(biāo)、八個打造”,堅持“向海發(fā)展、工業(yè)立區(qū)”發(fā)展路徑,奮力打造陽江“兩個定位”首善之區(qū)。推動積極的財政政策落實落細(xì),要提升效能,要更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù),推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。深化全區(qū)財政“一盤棋”工作格局,加強財政資源統(tǒng)籌,增強江城區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障,全面落實過“緊日子”要求,深化預(yù)算管理制度改革,強化預(yù)算約束和績效管理,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,兜牢“三?!钡拙€,持續(xù)改善民生,著力穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤,促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想,2022年預(yù)算編制著重把握以下原則:一是統(tǒng)籌平衡,量入為出。加強財政資源統(tǒng)籌,堅持量入為出、收支聯(lián)動,根據(jù)事業(yè)發(fā)展實際需要和財力可能科學(xué)核定預(yù)算,確保安排預(yù)算規(guī)模與財力水平相適應(yīng)。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu),突出重點。不折不扣落實過“緊日子”要求,增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障,以中央、省、市和區(qū)的重大戰(zhàn)略部署和重點工作任務(wù)為依據(jù),科學(xué)編制支出預(yù)算。加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度,著力保障改善民生,著力推動高質(zhì)量發(fā)展。三是突出績效,強化約束。強化績效目標(biāo)編審,做實項目績效目標(biāo),加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。嚴(yán)格落實績效評價結(jié)果應(yīng)用,將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接,提高資金使用績效。四是防控風(fēng)險,安全持續(xù)。加強政府債務(wù)管理,規(guī)范舉債融資,強化債務(wù)風(fēng)險測算和監(jiān)控,增強“三?!敝С霰U夏芰?,確保財政可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則,2022年預(yù)算安排如下:
(一)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排58876萬元,增長14%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項目的安排情況是:
1.稅收收入48876萬元,比上年收入41351萬元增收7525萬元,增長18.2%。
2.非稅收入10000萬元,比上年收入10295萬元減收295萬元,下調(diào)2.87%,其中:
?。?)專項收入4500萬元,比上年收入6939萬元減收2439萬元,下調(diào)35.15%。
?。?)行政事業(yè)性收費收入490萬元,比上年收入657萬元減收167萬元,下調(diào)25.42%。
?。?)罰沒收入2000萬元,比上年收入620萬元增收1380萬元,增長222.58%。
?。?)國有資本經(jīng)營收入10萬元,比上年收入3萬元增收7萬元,增長233.33%。
?。?)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3000萬元,比上年收入2066萬元增收934萬元,增長45.21%。
?。?)其他收入比上年收入減收10萬元,下調(diào)100%。
2022年財政支出預(yù)算,根據(jù)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入安排58876萬元,加上級返還性收入9959萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入193500萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入11656萬元、上年結(jié)余收入21022萬元、調(diào)入資金20000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元,總計收入320013萬元,剔除各項上解支出16493萬元,債務(wù)還本支出365萬元,全區(qū)預(yù)算可安排財力為303155萬元,比上年增長15.24%。按照《預(yù)算法》的規(guī)定,2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排303155萬元。為了貫徹落實《財政部關(guān)于加強地方財政預(yù)算收支管理 做好縣級“三?!惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ旑A(yù)〔2019〕128號)及《關(guān)于加強我省財政預(yù)算收支管理 做好縣級“三?!惫ぷ鞯耐ㄖ罚ɑ涁旑A(yù)〔2019〕113號)文件精神,我區(qū)已足額編制“三?!鳖A(yù)算,共安排資金195686萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排303155萬元,主要項目的安排情況是:
1.一般公共服務(wù)支出28685萬元,比上年預(yù)算安排增加2183萬元,增長8.24%。
2.國防支出424萬元,比上年預(yù)算安排增加64萬元,增長17.78%。
3.公共安全支出3678萬元,比上年預(yù)算安排增加121萬元,增長3.4%。
4.教育支出65801萬元,比上年預(yù)算安排增加5717萬元,增長9.52%。
5.科學(xué)技術(shù)支出730萬元,比上年預(yù)算安排增加213萬元,增長41.20%。
6.文化旅游體育與傳媒支出5873萬元,比上年預(yù)算安排增加1519萬元,增長34.89%。
7.社會保障和就業(yè)支出64395萬元,比上年預(yù)算安排增加8996萬元,增長16.24%。
8.衛(wèi)生健康支出43302萬元,比上年預(yù)算安排減少55萬元,下調(diào)0.13%。
9.節(jié)能環(huán)保支出494萬元,比上年預(yù)算安排增加251萬元,增長103.29%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2732萬元,比上年預(yù)算安排增加2147萬元,增長367.01%。
11.農(nóng)林水支出44576萬元,比上年預(yù)算安排增加16798萬元,增長60.47%。
12.交通運輸支出11萬元,比上年預(yù)算安排增長100%。
13.資源勘探信息等支出68萬元,比上年預(yù)算安排減少32萬元,下調(diào)32%。
14.住房保障支出32133萬元,比上年預(yù)算安排增加1506萬元,增長4.92%。
15.糧油物資儲備支出265萬元,比上年預(yù)算安排增加3萬元,增長1.15%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1873萬元,比上年預(yù)算安排增加668萬元,增長55.44%。
17.預(yù)備費3030萬元,比上年預(yù)算安排增加430萬元,增長16.54%。
18.債務(wù)付息支出1238萬元,比上年預(yù)算安排增加638萬元,增長106.33%。
19.其他支出3847萬元,比上年預(yù)算安排減少726萬元,下調(diào)15.88%。
?。ǘ?022年全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計擬安排55290萬元,主要項目的安排情況是:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入43562萬元。
2.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入561萬元。
3.上年結(jié)余收入1167萬元。
4.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元(老舊小區(qū)改造工程)。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計擬安排55290萬元,主要項目的安排情況是:
1.大中型水庫移民后期扶持基金支出180萬元。
2.小型水庫移民扶助基金支出29萬元。
3.國有土地使用權(quán)出讓收入支出19807萬元。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出561萬元。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出145萬元。
6.其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入支出10000萬元(老舊小區(qū)改造工程)。
7.彩票公益金支出568萬元。
8.債務(wù)付息支出4000萬元。
9.調(diào)出資金20000萬元。
(三)2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入擬安排59185萬元,主要項目的安排情況是:
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入33940萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入25245萬元。
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出擬安排49499萬元,主要項目的安排情況是:
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出29027萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出20472萬元。
2022年全區(qū)社會保險基金累計結(jié)余預(yù)算50501萬元,主要項目的安排情況是:
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年結(jié)余4913萬元,累計結(jié)余26052萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余4773萬元,累計結(jié)余24449萬元。
三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2022年我區(qū)財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,貫徹落實市第八次黨代會和區(qū)第九次黨代會精神,結(jié)合新發(fā)展階段江城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的新任務(wù),加強對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和財政運行情況分析,繼續(xù)提高財政收入質(zhì)量,持續(xù)深化改革,確保財政平穩(wěn)運行。
?。ㄒ唬┖换A(chǔ)穩(wěn)增收,著力打造發(fā)展財政
準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),科學(xué)組織收入,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu),做大財政“蛋糕”。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),一方面加強財稅部門聯(lián)動,不斷發(fā)掘稅源征收增長點,積極拓寬稅收增收渠道,確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉,實現(xiàn)財政可持續(xù)、高質(zhì)量增長;另一方面規(guī)范非稅收入征繳,增強工作的預(yù)見性,壯大地方財政實力,促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
?。ǘ﹥?yōu)結(jié)構(gòu)保重點,著力打造服務(wù)財政
進(jìn)一步強化資金統(tǒng)籌,科學(xué)調(diào)配財政資金,確保各項重點支出。始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升基本公共服務(wù)均等化水平。一是加強對市場主體支持,加大政策實施力度。嚴(yán)格落實國家出臺的各項減稅降費政策,確保減稅降費政策紅利落地。二是支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展。確保項目有序推進(jìn),促進(jìn)區(qū)委、區(qū)政府各項重大決策順利實施。三是進(jìn)一步控支減項,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,牢固樹立過“緊日子”的思想,繼續(xù)大力壓減非重點、非剛性支出,堅持節(jié)儉辦一切事業(yè),把有效騰挪出來的寶貴財政資源用到各項重點領(lǐng)域上。
?。ㄈ┭a短板兜底線,著力打造民生財政
堅持以人民為中心的發(fā)展思想,加強財力統(tǒng)籌,財政支出進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜,提高民生支出比重和底線民生保障水平,全面落實區(qū)十件民生實事和區(qū)委、區(qū)政府各項重點民生項目資金需求,著力推進(jìn)全區(qū)基本公共服務(wù)財政保障能力均等化。支持逐步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、困難殘疾人生活等補貼標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步完善社會救助體系,增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。助力新冠肺炎疫情常態(tài)化防控,支持全民免費接種新冠病毒疫苗,支持補齊重大傳染病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等短板,織牢織密公共衛(wèi)生防護網(wǎng)。全面落實各項穩(wěn)就業(yè)補貼政策,繼續(xù)加大就業(yè)補助資金投入,充分發(fā)揮財政資金對就業(yè)引導(dǎo)和托底保障作用。支持加大公共文化投入,提升公共文化設(shè)施服務(wù)水平。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展,完善扶困助學(xué)機制,推進(jìn)教師隊伍建設(shè),促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。深入推進(jìn)“平安江城”建設(shè),繼續(xù)為江城區(qū)掃黑除惡和禁毒等專項斗爭工作提供強有力的經(jīng)費保障,確保專項斗爭工作取得實效。
(四)促規(guī)范提效益,著力打造規(guī)范財政
進(jìn)一步加強制度建設(shè),規(guī)范行政行為。堅持“收支兩條線”管理制度,加強日常監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實施條例,做好相關(guān)配套制度建設(shè),依法組織財政收入、安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑,全面推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。全面規(guī)范預(yù)決算信息公開,確保信息公開的及時性、完整性、準(zhǔn)確性,提升財政資金管理透明度。強化國有資產(chǎn)管理,完善國有資產(chǎn)管理制度,促進(jìn)資產(chǎn)財務(wù)管理、價值管理與實物管理有機結(jié)合,切實規(guī)范國有資產(chǎn)處置行為。
(五)深改革破堅冰,著力打造活力財政
一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。緊跟市級改革步伐,健全完善預(yù)算管理改革配套系列制度,切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是大力推進(jìn)預(yù)算績效管理,持續(xù)推進(jìn)財政支出績效評價,加快健全覆蓋事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理機制,涵納做好事前績效評估、做細(xì)績效目標(biāo)管理、做實績效運行監(jiān)控、做優(yōu)預(yù)算績效評價各個方面,力爭2022年財政資金運行效益進(jìn)一步提高。三是做好“數(shù)字財政”建設(shè)工作。深化財政領(lǐng)域“放管服”改革,切實提高財政資金撥付效率,以信息化、數(shù)字化賦能財政高質(zhì)量發(fā)展。
逐夢新征程,奮斗創(chuàng)未來。各位代表,新的一年,讓我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,以一往無前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無阻的精神狀態(tài),乘勢而上、突破進(jìn)階,完成全年財政預(yù)算目標(biāo),努力為我區(qū)打造陽江“兩個定位”首善之區(qū)再立新功,以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開!

