(湖北?。╆P(guān)于十堰市張灣區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告
?關(guān)于張灣區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告
——2022年12月27日在張灣區(qū)第十屆人民代表大會第二次會議上
??張灣區(qū)財政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,向本次會議書面報告張灣區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案),請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,面對宏觀經(jīng)濟下行、商用車市場低迷、新冠疫情不斷反復的嚴峻形勢,區(qū)財稅部門認真貫徹黨的二十大和二十屆一中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),全面落實“疫情要防住,經(jīng)濟要穩(wěn)住,發(fā)展要安全”重要要求,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作,扎實推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落地見效,穩(wěn)住經(jīng)濟基本大盤;做好財政資源統(tǒng)籌和財政資金盤活,全面從嚴從緊加強預算管理,切實兜牢“三?!钡拙€;統(tǒng)籌發(fā)展和安全,兼顧當前和長遠,抓實防范政府債務(wù)風險。財政預算執(zhí)行平穩(wěn)有效,有力促進了全區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
(一)區(qū)級一般公共預算執(zhí)行情況
1、區(qū)級一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年,預計完成區(qū)級一般公共預算總收入360989萬元。其中:區(qū)級地方一般公共預算收入128806萬元;轉(zhuǎn)移性收入159907萬元(其中:返還性收入9381萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付107648萬元,專項轉(zhuǎn)移支付42878萬元);政府債券轉(zhuǎn)貸收入19261萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)32780萬元;調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20235萬元。
區(qū)級地方一般公共預算收入執(zhí)行情況:2022年,預計完成區(qū)級地方一般公共預算收入128806萬元,完成調(diào)整預算數(shù)122020萬元的105.6%,按可比口徑剔除增值稅留抵退稅因素后下降9.3%。其中:稅收收入105220萬元,同比下降37.8%,占區(qū)級地方一般公共預算收入的81.7%;非稅收入23586萬元,同比增長64.4%。分稅種完成情況:增值稅40284萬元;企業(yè)所得稅7969萬元;個人所得稅4261萬元;資源稅39萬元;城市維護建設(shè)稅7511萬元;房產(chǎn)稅9024萬元;印花稅3037萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅11424萬元;土地增值稅12551萬元;車船稅9萬元;耕地占用稅1700萬元;契稅7069萬元;環(huán)境保護稅342萬元。
2、區(qū)級一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年,預計實現(xiàn)區(qū)級一般公共預算總支出337179萬元。其中:區(qū)級地方一般公共預算支出220043萬元;上解市財政支出101344萬元;債務(wù)還本支出15792萬元。
全口徑科目支出情況:一般公共服務(wù)支出26191萬元,公共安全支出2173萬元;教育支出52410萬元;科學技術(shù)支出7012萬元;文化旅游體育與傳媒支出734萬元;社會保障和就業(yè)支出24200萬元;衛(wèi)生健康支出13875萬元;節(jié)能環(huán)保支出3894萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17498萬元;農(nóng)林水支出36840萬元;交通運輸支出10039萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出777萬元;自然資源海洋氣象等支出241萬元;住房保障支出14344萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5474萬元;其他支出416萬元;債務(wù)付息支出3904萬元;債務(wù)發(fā)行費支出21萬元。
2022年一般公共預算總收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23810萬元。
(二)區(qū)級政府性基金預算執(zhí)行情況
1、政府性基金預算收入執(zhí)行情況
2022年,預計實現(xiàn)區(qū)級政府性基金預算總收入34502萬元,其中:土地出讓收入9927萬元;上級補助收入1800萬元;政府債券轉(zhuǎn)貸收入22500萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)275萬元。
2、政府性基金預算支出執(zhí)行情況
2022年,預計實現(xiàn)區(qū)級政府性基金預算總支出34502萬元。分科目支出情況:文化旅游體育與傳媒支出5萬元;社會保障和就業(yè)支出583萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9398萬元;農(nóng)林水支出138萬元;其他支出7744萬元;債務(wù)付息支出1614萬元;債務(wù)發(fā)行費支出20萬元;債券還本(專項)15000萬元。
2022年區(qū)級政府性基金預算總收支相抵,收支平衡。
(三)區(qū)級社?;痤A算執(zhí)行情況
2022年,累計完成區(qū)級社會保險基金預算總收入21529萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2456萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入9198萬元,上年結(jié)余9875萬元。
2022年,實現(xiàn)區(qū)級社會保險基金預算總支出13735萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2348萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出11387萬元。
2022年區(qū)級社會保險基金預算總收支相抵,當年滾存結(jié)余7794萬元。
由于目前年度預算尚未執(zhí)行完畢,上述財政預算收支執(zhí)行情況是預結(jié)算快報數(shù),待市對我區(qū)2022年度財政決算正式批復后,財政收支結(jié)算情況還會有些變化,屆時再專題向區(qū)人大常委會報告。
二、預算執(zhí)行的主要特點
(一)加強財政收入管理,確保財政穩(wěn)健運行
一是減稅降費持續(xù)發(fā)力。積極推進落實大規(guī)模、多行業(yè)、組合式減稅退稅緩稅政策。全年全口徑增值稅留抵退稅達104671萬元,地方“六稅兩費”減免退稅4221萬元,制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅19822萬元,進一步提振市場信心,激發(fā)市場主體活力。組織區(qū)直單位、區(qū)屬國企為轄區(qū)服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶落實租金減免政策,全年共為215家市場主體減免租金271萬元。
二是積極加強財源建設(shè)。緊跟全市財源能力建設(shè)進度和步伐,積極構(gòu)建財稅大數(shù)據(jù)平臺,達成信息共享,互動交流,協(xié)稅共治。加強對上爭取,外引稅源增加區(qū)級收入,積極協(xié)調(diào)達成將黃龍灘發(fā)電廠增值稅核定征收稅額由每月350萬元增加至每月600萬元,協(xié)調(diào)東風總部企業(yè)總分機構(gòu)所得稅在我區(qū)繳納。同時,大力清收轄區(qū)房土兩稅,實現(xiàn)依法征收,顆粒歸倉。保障3056萬元實現(xiàn)東風商用車動力總成事業(yè)部完成公司化改制,服務(wù)東風公司高質(zhì)量發(fā)展,帶動銷售增長和稅收實現(xiàn)。扎實推進總部經(jīng)濟園區(qū)建設(shè),實現(xiàn)招商入駐企業(yè)26家,稅源培植能力進一步提升。
三是繼續(xù)加大向上爭取資金力度。各部門搶抓穩(wěn)經(jīng)濟一攬子支持、擴大內(nèi)需、實現(xiàn)有效投資等政策窗口期,以及政策性、開發(fā)性金融貸款機遇期,高效謀劃和儲備重大項目,較好完成項目資金的爭取工作。全年收到上級轉(zhuǎn)移性補助收入159907萬元,同比增長22.1%,有效緩解了本級財政收支壓力,為保障民生支出和重點項目建設(shè)提供了有力支撐。積極爭取地方政府債券資金,到位新增一般債券資金11568萬元,新增專項債券資金7500萬元。
(二)持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障重點領(lǐng)域和民生投入
一是集中財力保障重點領(lǐng)域支出。兜牢“三?!敝С龅拙€,增強民生福祉。投入中央、省、市、區(qū)四級銜接補助資金14341萬元,支持鞏固脫貧成果,助推實現(xiàn)全面鄉(xiāng)村振興。撥付資金5600萬元,支持教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),著力改善薄弱學校辦學條件,進一步完善教育經(jīng)費保障機制?;I措資金9800萬元,落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標補助、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、優(yōu)撫對象等社會保障和社會救助政策,織牢社會保障體系網(wǎng)。同時,兜牢疫情防控常態(tài)化工作支出責任,研究細化疫情防控經(jīng)費保障政策措施,保障好疫情反復帶來的防控各項開支,全年共計保障9365萬元。會同有關(guān)部門落實疫情防控社區(qū)工作人員待遇保障政策,參與研究制定疫情防控資金使用管理具體辦法。
二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。支持企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化營商環(huán)境。積極籌措資金兌現(xiàn)招商引資企業(yè)優(yōu)惠政策資金6007萬元。申報發(fā)行新增政府專項債券3000萬元,支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè)。繼續(xù)助力服務(wù)東風公司高質(zhì)量發(fā)展,兌現(xiàn)“東風縣”汽車消費補貼1145萬元,受惠人數(shù)1029人。兌現(xiàn)支持東風專用零部件有限公司擴能改造資金569萬元,兌現(xiàn)29臺高排放機動車補貼29萬元。撥付區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展突出貢獻單位和個人獎勵資金2435萬元,有力支持企業(yè)復工復產(chǎn),幫助市場主體紓困減負,激發(fā)市場活力。
三是壓減單位“三公經(jīng)費”。貫徹落實政府帶頭過“緊日子”思想,把寶貴資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上,以政府緊日子換取百姓好日子。認真貫徹落實中央八項規(guī)定,逐年縮減“三公”開支,切實縮減會議費、培訓費等支出。
(三)樹立底線思維,確保財政安全可持續(xù)
一是嚴格兜牢兜實“三?!钡拙€。對于人員支出,按政策打滿打足,不留缺口。對國家出臺的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保,對教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、特困群眾保障等民生事項,按照“盡力而為、量力而行”的原則,合理安排預算。一般性支出在年初部門預算已按10%比例壓減的基礎(chǔ)上再壓減3%,全年累計壓減一般性支出134萬元,全部收歸政府總預算統(tǒng)籌用于三保支出。2022年民生支出達181088萬元,占全年一般公共預算支出220043萬元的82.3%,增長30.6%。
二是切實防范政府債務(wù)風險。認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市關(guān)于加強政府債務(wù)管理和財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆拥母黜椆ぷ饕?,堅決遏制新增政府隱性債務(wù),妥善處置存量政府債務(wù),政府債券應(yīng)付利息足額納入預算,全區(qū)政府性債務(wù)有關(guān)風險指標均在合理可控范圍內(nèi)。2022年,政府債務(wù)還本付息共計安排36232萬元,全部按照規(guī)定時間償還,確保政府到期債券按時還本付息。
三是切實防范其他領(lǐng)域風險向財政傳導。落實安全生產(chǎn)專項整治三年行動,解決平安艷湖改造、凱旋大道消防站建設(shè)等項目資金1143萬元。認真修訂出臺了《張灣區(qū)財政投資評審管理辦法》和《張灣區(qū)財政投資評審操作規(guī)程》,嚴格執(zhí)行先預算后評審再實施的政府投資項目管理決策機制,加強與政府投融資機制、政府投資項目管理辦法的同頻共振,提高財政資金使用效益,嚴禁通過新增政府隱性債務(wù)上新項目、鋪新攤子。
(四)深化制度改革,促進財政管理質(zhì)效雙提升
一是落實項目庫管理。認真學習貫徹《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號),持續(xù)推進預算管理一體化建設(shè),加快推行項目庫管理制度,所有部門項目支出預算實行項目庫管理,項目必須“先評審、后入庫、再納入預算安排”。同時,加強財政直達資金管理,收到上級直達資金4.16億元,已全部分配下達,資金分配進度100%,切實加強直達資金管理使用,確保直達資金“一竿子插到底”直達基層、直接惠企利民。
二是大力加強政府采購。2022年全區(qū)政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品281萬元。全區(qū)政府采購合同信用融資線上投放總量達到1263萬元,線下投放總量達到2000萬元。
三是全面實施績效管理。以績效目標管理為基礎(chǔ),部門預算項目及整體支出全部納入預算績效目標管理范疇,嚴格績效目標編報、審核、批復等管理流程。對績效目標運行情況進行跟蹤管理,實現(xiàn)與預算執(zhí)行的銜接。2022年共進行17個重點項目資金績效評價,涉及財政銜接資金、教育專項資金、資產(chǎn)配置、城維費、疫情防控資金、債券資金等,評價金額24173萬元。
各位代表,過去一年,面對重重困難,區(qū)財稅部門錨定目標,克難攻堅,確保了財政平穩(wěn)運行,財稅改革和財政管理工作取得了新的進展,成績來之不易。面對新時代財政工作的新使命、新要求,冷靜審視財政管理的新形勢、新特點,我們也清醒的認識到,當前和今后一個時期,財政處于緊平衡狀態(tài),收支矛盾較為突出;財源基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,財政資源統(tǒng)籌和財政資金盤活力度還需進一步加大;財政政策效能提升、財政資金績效提高有待進一步加強;推動完善高質(zhì)量發(fā)展的財政制度體系仍面臨諸多困難和矛盾。對此,我們將高度重視,采取有效措施,切實加以解決。
三、2023年預算草案
面對當前經(jīng)濟社會形勢,2023年財政工作的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,毫不動搖地堅持和完善黨對財政工作的領(lǐng)導,堅持穩(wěn)字當頭,穩(wěn)中求進,促進積極的財政政策加力提效,實現(xiàn)財政工作質(zhì)的有效提升和量的合理增長。堅決執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,銜接政策發(fā)展目標,匯聚政策發(fā)展合力。加快建立現(xiàn)代預算管理制度,加強對預算執(zhí)行的宏觀指導,努力構(gòu)建財政可持續(xù)發(fā)展格局。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,著力保障和改善民生,積極防范化解財政風險,支持推進全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
按照上述指導思想和全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃,以2022年財政收入為基數(shù),綜合考量經(jīng)濟恢復發(fā)展水平、重點稅源企業(yè)經(jīng)營狀況和財政事權(quán)與支出責任劃分改革等影響因素,本著“量力而行、盡力而為”的原則,2023年區(qū)級地方一般公共預算收入目標為148130萬元,同比增長15%。
(一)區(qū)級一般公共預算安排情況
2023年,區(qū)級一般公共預算總收入擬安排337430萬元,其中:區(qū)級地方一般公共預算收入預計148130萬元,同比增長15%;轉(zhuǎn)移性收入預計156332萬元(其中:返還性收入9381萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入119998萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入26953萬元);政府債券轉(zhuǎn)貸收入19468萬元;調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13500萬元。
區(qū)級地方一般公共預算收入中,稅收收入預計完成135931萬元,非稅收入預計完成12199萬元。轉(zhuǎn)移性收入主要是按照體制結(jié)算辦法測算的上級財政下達的固定性、財力性轉(zhuǎn)移支付補助額度和計劃轉(zhuǎn)貸債券規(guī)模列入預算。
2023年,區(qū)級一般公共預算總支出擬安排337430萬元,其中:區(qū)級地方一般公共預算支出205749萬元;上解市財政支出118711萬元;債務(wù)還本支出12970萬元。按市對區(qū)財政體制算賬后,區(qū)本級財政擬安排支出138672萬元,其中區(qū)本級部門預算安排支出115266萬元。
全口徑支出分科目情況:一般公共服務(wù)支出24441萬元;公共安全支出1046萬元;教育支出53821萬元;科學技術(shù)支出5969萬元;文化旅游體育與傳媒支出567萬元;社會保障和就業(yè)支出21355萬元;衛(wèi)生健康支出19603萬元;節(jié)能環(huán)保支出8610萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9412萬元;農(nóng)林水支出17289萬元;交通運輸支出4230萬元;自然資源海洋氣象等支出40萬元;住房保障支出27249萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2972萬元;預備費2200萬元;其他支出3209萬元;債務(wù)付息支出3716萬元;債務(wù)發(fā)行費支出20萬元。
2023年區(qū)級一般公共預算總收支相抵,收支平衡。
(二)區(qū)級政府性基金預算安排情況
2023年,區(qū)級政府性基金預算總收入16800萬元,其中:土地出讓收入12000萬元,上級轉(zhuǎn)移性基金補助收入1800萬元,政府債券轉(zhuǎn)貸收入(專項)3000萬元。
2023年,預計實現(xiàn)政府性基金預算總支出16800萬元。分科目支出情況:社會保障和就業(yè)支出410萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6440萬元,農(nóng)林水支出100萬元,其他支出4950萬元,債務(wù)付息支出1600萬元;債券還本(專項)支出3300萬元。
2023年區(qū)級政府性基金預算總收支相抵,收支平衡。
(三)區(qū)級社會保險基金預算安排情況
2023年,預計完成區(qū)級社會保險基金預算總收入23282萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3419萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入12069萬元,上年結(jié)余7794萬元。
2023年,預計實現(xiàn)區(qū)級社會保險基金預算總支出14795萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2726萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出12069萬元。
2023年區(qū)級社會保險基金預算總收支相抵,當年滾存結(jié)余8487萬元。
四、認真做好2023年財政預算執(zhí)行工作
2023年,區(qū)財稅部門將嚴格貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,心懷“國之大者”,“區(qū)之要事”,算好政治賬、經(jīng)濟賬和社會帳,財政“忙”起來,資金“跑”起來,民生“暖”起來。統(tǒng)籌安排各項財政收支,確保財政平穩(wěn)運行,著重抓好以下幾項工作:
(一)凝心聚力抓組織收入,堅持收入預算由約束性向預期性轉(zhuǎn)變
一是切實增強做好財稅工作的責任感和緊迫感,緊扣收入預期目標,搶抓時間節(jié)點,深挖財源和稅源潛力,主攻重點和難點,增強組織收入工作的主動性和前瞻性。二是加強對財政經(jīng)濟形勢的把握研判,圍繞全市“一主四優(yōu)多支撐”產(chǎn)業(yè)體系,認真摸清掌握下劃企業(yè)經(jīng)營狀況,做好動態(tài)監(jiān)管,確保依法征收,應(yīng)收盡收,維護區(qū)級收入利益。三是持續(xù)深化“放管服”改革,落實好減稅降費政策,優(yōu)化政府營商環(huán)境,推動有為政府和有效市場更好結(jié)合,全面激活市場、主體和要素,增強財政可持續(xù)性。四是配合各部門積極謀劃和儲備項目,爭取納入國家和湖北省“十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和湖北省疫后重振補短板強功能“十大工程”編制支持范圍,共同做大做強區(qū)級財政蛋糕。
(二)從嚴從緊強預算管理,堅持預算收支安排更加科學高效
一是堅持問題導向,深入分析各預算單位預算編制和執(zhí)行當中存在的各類問題,推進財政支出標準化體系建設(shè),加強對預算編制的宏觀指導,提高預算安排的精準度和約束性。二是加快推行項目庫管理制度,注重精準發(fā)力,更加注重預算績效評價結(jié)果運用,強化“資金跟著項目走”管理責任,發(fā)揮市場在資源配置上的決定性作用,提高財政資金配置效率和使用效益。三是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),堅持量入為出,運用零基預算理念,根據(jù)事業(yè)發(fā)展實際需要和財力可能科學核定預算,該砍的要砍,該減的要減,打破基數(shù)概念和預算支出只增不減的固化局面。嚴肅財經(jīng)紀律,真正壓實“三?!敝С鲐熑?。四是財政調(diào)控手段注重由增量調(diào)控向存量調(diào)控轉(zhuǎn)變。落實中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革要求,對教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、特困群眾保障等民生事項,按支出責任予以足額保障,加快補齊民生短板,并注重與財力狀況相匹配,不搞過高保障和過度福利。
(三)固本培元構(gòu)體制機制,堅持有為政府和有效市場相結(jié)合
一是用發(fā)展的眼光看問題,大力發(fā)展稅源經(jīng)濟,鞏固和拓展減稅降費成效,發(fā)揮減稅降費疊加積累效應(yīng),加強減稅降費信息共享,繼續(xù)密切關(guān)注各行業(yè)稅負變化,盤活存量稅源,培育新的增長點,為財政增收創(chuàng)造新源泉。二是進一步創(chuàng)新財政支持方式,發(fā)揮財政資金的引導和撬動作用,引導優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)向先進制造產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等集聚,加快新舊動能轉(zhuǎn)換。建立財政投入確定、增長和退出評估機制。三是建立市場化、多元化的基本公共服務(wù)提供機制,聚焦市場薄弱環(huán)節(jié)注入政府資源,著力改變過去單一的供給主體和供給模式,積極引導市場資本參與,加大推進政府性融資擔保體系建設(shè)力度,進一步優(yōu)化政府采購、政府投資評審等財政服務(wù)供給,助力實體經(jīng)濟發(fā)展和重大項目建設(shè)。
(四)一以貫之促財政監(jiān)管,堅持財政管理效能提質(zhì)增效
一是進一步完善財政監(jiān)督體系,強化財政內(nèi)控制度建設(shè),推行預算績效和預算管理一體化,建立健全覆蓋所有政府資金和財政運行全過程的動態(tài)監(jiān)督和公開公示機制,確保資金和賬戶運行安全。二是完善國庫管理制度,運用智能數(shù)據(jù)平臺,加強對庫款支出監(jiān)測和統(tǒng)計分析,提高支出時效性和均衡性,重點審查預算單位三保支出責任履行情況。認真總結(jié)財政直達資金管理經(jīng)驗,更好發(fā)揮財政資金效益。規(guī)范財政暫付款管理,防范國有資金風險隱患。三是加強地方政府性債務(wù)管理和風險防控,多渠道籌集償債資金,有序化解存量債務(wù),在政府債務(wù)限額內(nèi)規(guī)范舉債,加強政府債券資金使用管理,從嚴控制新增政府隱性債務(wù),緊盯風險防控不放松。
各位代表,做好2023年的財政工作,確保完成預算目標,任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下,主動作為,強化擔當,認真落實本次大會決議,努力完成全年預算目標和各項財政改革發(fā)展任務(wù),為實現(xiàn)“建設(shè)示范區(qū)、建功先行區(qū)”而不懈奮斗!

