(河南?。╆P(guān)于洛陽市2021 年預算執(zhí)行情況和2022 年預算(草案)的報告
關(guān)于洛陽市2021 年預算執(zhí)行情況和2022 年預算(草案)的報告
——2022 年 2 月 12 日在洛陽市第十五屆人民代表大會第五次會議上
洛陽市財政局
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將 2021 年預算執(zhí)行情況和2022年預算(草案)提請市十五屆人大五次會議審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。 一、2021 年預算執(zhí)行情況
2021 年,全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神,認真落實省第十一次黨代會和市第十二次黨代會精神,立足新發(fā)展階段,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,聚焦“建強副中心、形成增長極”目標定位,精準實施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策,持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實做好“六穩(wěn)”、“六保”工作,著力改善民生,全市經(jīng)濟社會發(fā)展保持穩(wěn)定恢復、穩(wěn)中向好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上,全年預算執(zhí)行情況較好。
(一)2021 年預算收支情況
1.一般公共預算
(1)全市收支情況。匯總?cè)懈骷壢舜鷷鷾实?021年全市一般公共預算收入年初預算合計410.6 億元,執(zhí)行中市級和部分縣區(qū)按程序調(diào)減收入預算 15.8 億元,調(diào)整后收入預算為394.8億元,實際完成 397.9 億元,為調(diào)整預算的100.8%,同比增長4.8%(高于全省增速 0.5 個百分點)。年初支出預算合計604.3億元,執(zhí)行中因上級新增轉(zhuǎn)移支付補助、省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等,支出預算調(diào)整為 715.6 億元,實際完成641.7 億元,為調(diào)整預算的 89.7%,同比下降 6.9%,主要是根據(jù)上級最新政策要求,列支方式由權(quán)責發(fā)生制調(diào)整為收付實現(xiàn)制影響。
(2)市級收支情況。市十五屆人大四次會議批準的2021年市級一般公共預算收入年初預算為96.1 億元,執(zhí)行中按程序調(diào)減收入預算 8.5 億元,調(diào)整后收入預算為87.6 億元,實際完成89.7億元,為調(diào)整預算的 102.4%,同比下降1.1%。年初支出預算148 億元,執(zhí)行中因上級新增轉(zhuǎn)移支付補助、省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等,支出預算調(diào)整為 188.3 億元,實際完成174.9億元,為調(diào)整預算的 92.9%,同比增長14.6%。

