(江西省)九江市柴桑區(qū) 2022 年財政預算執(zhí)行情況和2023 年財政預算的報告(書面)
關于九江市柴桑區(qū) 2022 年財政預算執(zhí)行情況和2023 年財政預算的報告(書面)
(2022年12月29 日在九江市柴桑區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議上)
區(qū)財政局局長 張軍
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托,向大會報告 2022 年財政預算執(zhí)行情況和 2023 年財政總預算,請予審議。并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見
第一部分 2022 年財政預算執(zhí)行情況
2022 年,在區(qū)委的堅強領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下,全區(qū)上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大會議精神,深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神,全力落實黨中央決策部署和省委市委工作要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署,牢牢把握高質量發(fā)展要求,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”任務
財政預算執(zhí)行情況總體良好,全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)保持健康穩(wěn)定發(fā)展
一、一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022 年,全區(qū)地方一般預算收入完成 12.74 億元,占年計劃 15.87 億元的 80.3%,同比減少 2.26 億元,下降 15.1%2022 年全區(qū)財政總支出完成 31.85 億元,主要項目情況是:一般公共服務支出 38572 萬元,同比下降 4.7%;國防支出 403 萬元,同比下降 19.7%;公共安全支出 11837 萬元,同比下降 35.4%;教育支出 67976 萬元,同比增長 4.8%;科學技術支出 7007 萬元,同比下降 8%;文化體育與傳媒支出 10383 萬元,同比增長 11%;社會保障和就業(yè)支出 47943 萬元,同比增長 16.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 25124 萬元,同比增長 25%;節(jié)能環(huán)保支出 9891 萬元,同比增長 13.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11761 萬元,同比下降 39.8%;農林水支出 57374 萬元,同比增長 28.6%;交通運輸支出 2863 萬元,同比下降 12.3%;資源勘探信息等支出 11614 萬元,同比下降 4 %;商業(yè)服務業(yè)等支出 790 萬元,同比下降 26.2 %;
金融支出 4 萬元,同比下降 89.7%;國土海洋氣象等支出 2459 萬元,同比下降 9.4%;住房保障支出 1542 萬元,同比增長 62.1%:糧油物資儲備支出 625 萬元,同比增長 21.6%;災害防治及應急管理支出 2869 萬元,同比下降 2.3%;債務付息支出 4336 萬元,同比增長 16.3%。全區(qū)一般公共預算收支平衡情況是: 當年地方收入 12.74 億元,上級補助收入 15.69 億元、上年結余 0.88 億元、調入資金1.5 億元、新增國債轉貸收入 2.92 億元,預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1.6億元,待償債一般債券結余 101 萬元,收入總計 35.33 億元。全區(qū)一般公共預算支出 31.85 億元,上解上級支出 0.98 億元,政府債券還本支出 0.99 億元,補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1 億元,待償債一般債券結余 101 萬元,支出總計 32.84 億元萬元。收支相抵,滾存結余 0.5 億元。實現(xiàn)當年財政收支平衡、略有節(jié)余。

