(江西?。┠喜?022 年南昌高新區(qū)財政預算執(zhí)行情況和2023 年區(qū)本級財政預算報告
2022 年南昌高新區(qū)財政預算執(zhí)行情況和2023 年區(qū)本級財政預算報告
一、2022 年區(qū)級總預算執(zhí)行情況
2022 年我局在區(qū)黨工委、管委會的正確領導下,按照省、市財政工作的總體部署,緊緊圍繞組織財政收入,強化資金保障這項中心工作,財政運行保持良好態(tài)勢,促進了全區(qū)經濟及各項社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)總預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算。2022 年全區(qū)財政總收入完成121.6億元,同口徑增長 21%;地方一般公共預算收入完成28.5億元,同口徑增長 3.8%。地方收入中主要完成情況為:增值稅4.8億元,剔除增值稅退稅因素同口徑增長14.1%;企業(yè)所得稅4.5 億元,同比增長 10.5%;個人所得稅2.9 億元,同比增長 122.9%;城市建設維護稅 1.2 億元,同比下降21.2%;五種共享稅 4.5 億元,同比增長24.1%;契稅及耕地占用稅3.7億元,同比增長 23.3%;非稅收入6.8 億元,同比下降32.9%。2022 年,全區(qū)地方一般公共預算支出51.4 億元,同比增長 1.9%,主要支出項目預算執(zhí)行情況:一般公共服務支出完成 3.6 億元,同期下降9.86%;國防支出完成 0.1 億元,同期增長708.33%;公共安全支出完成 1.6 億元,同期下降24.02%; 教育支出完成 6.2 億元,同期增長10.47%;科學技術支出完成 18.2 億元,同期增長14.04%;文化旅游體育與傳媒支出完成0.1 億元,同期下降36.69%; 社會保障和就業(yè)支出完成1.6 億元,同期下降9.55%衛(wèi)生健康支出完成 2.3 億元,同期增長42.36%;節(jié)能環(huán)保支出完成 0.1 億元,同期下降95.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成 12.6 億元,同期增長122.48%;農林水支出完成 1.1 億元,同期增長0.19%;交通運輸支出完成 0.03 億元,同期下降48.07%;資源勘探工業(yè)信息等支出完成1 億元,同期下48.19%;商業(yè)服務支出完成 0.4 億元,同期下降24.9%;自然資源支出完成 0.03 億元,與上年同期持平;住房保障支出完成 1.3 億元,同期增長64.36%;糧油物資儲備支出完成 0.01 億元,同期下降78.91%;災害防治及應急管理支出完成0.4 億元,同期增長46.98%; 其他支出完成 0.04 億元,同期下降24.14%;債務付息支出完成 0.5 億元,同期增長9.85%;2.政府性基金預算。2022 年政府性基金預算收入完成0.8億元,支出完成10.9 億元。

