(浙江省)關于舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)2021年度財政預算執(zhí)行情況和 2022年度財政預算(草案)的報告
關于高亭鎮(zhèn)2021年度財政預算執(zhí)行情況和 2022年度財政預算(草案)的報告
一、2021年度財政預算執(zhí)行情況
2021年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,堅持打好“五大會戰(zhàn)”,建設“四個高亭”,主動對接上級政策,全力爭取上級支持,著力提升預算管理水平,保障重點需求,加強財政監(jiān)管,較好地服務了我鎮(zhèn)經濟社會事業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)了全年財政綜合收支平衡。
(一)財政收入
2021年,我鎮(zhèn)預計可實現(xiàn)財政總收入8.5億元,地方財政收入5.0億元(其中海運業(yè)收入2550萬元)。財政專戶管理資金收入248.73萬元,其中幼兒園收入195.11萬元。
(二)財政支出
經初步統(tǒng)計,2021年我鎮(zhèn)一般公共財政總支出10628.01萬元,與上年同口徑支出6740.73萬元相比增長57.67%。主要支出完成情況如下:
1、人大經費支出87.09萬元,同比上升3.33%;
2、政府辦公室及相關機構事務支出2929.43萬元,同比增長7.29%;
3、黨委辦公室及相關機構事務支出90.34萬元,同比增長2.61%;
4、教育支出1012.58萬元,同比增長9.28%;
5、科學技術支出680.25萬元,同比增長403.81%,2021年新增創(chuàng)城建成區(qū)內空中飛線廢線整治項目支出590萬元,因該項目部分資金縣財政下?lián)軙r列入科學技術研究與開發(fā)科目,所以我鎮(zhèn)支出也列入該科目;
6、文化體育與傳媒支出102.32萬元,同比增長76.75%,2021年新增詩路文化帶建設項目支出38萬元;
7、社會保障和就業(yè)支出314.71萬元,同比增長4.55%;
8、衛(wèi)生健康事務支出248.77萬元,同比下降30.0%,主要減少登革熱防治經費支出80萬元;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出359.59萬元,同比下降0.81%;
10、農林水事務支出4069.8萬元,同比增長324.44%,增長主要體現(xiàn)在:(1)新增創(chuàng)城相關經費支出1824.6萬元,其中建成區(qū)內空中飛線廢線整治項目500萬元,公益廣告布置250萬元,無物業(yè)小區(qū)專項行動900萬元,其他創(chuàng)城經費支出174.6萬元;(2)新增高亭鎮(zhèn)大岙水庫除險加固工程等水利項目支出528.32萬元,往年水利資金列支在水利工程管理專戶,2021年開始各類專戶按規(guī)定注銷,水利資金全部列支在鎮(zhèn)財政賬戶;(3)村級一事一議項目支出230萬元,往年該項目資金縣財政直接下?lián)艿酱澹?021年開始先下?lián)艿芥?zhèn)財政后,鎮(zhèn)財政下?lián)芙o各村;(4)機場社區(qū)農業(yè)產業(yè)融合發(fā)展示范園項目支出250萬元;(5)漁山村紅色美麗村莊試點項目支出200萬元;
11、交通運輸業(yè)支出126.37萬元,同比增長1.47%;
12、中小企業(yè)事務支出131.54萬元,同比下降5.22%;
13、住房保障支出313.83萬元,同比下降2.2%。
以上支出中包含了2021年度民生實事項目支出106萬元。2021年年初我鎮(zhèn)共安排了9個民生實事項目,提交鎮(zhèn)十七屆人大八次會議代表實施差額票決,票決結果確定了7個民生實事項目。分別是:(1)監(jiān)控廣播系統(tǒng)安裝項目,支出預算安排12萬元,目前已竣工并完成驗收,完成工程支出10萬元;(2)小街小弄滅火器箱更換項目,支出預算安排9.5萬元,目前已竣工并完成驗收,完成工程支出9萬元;(3)老舊小區(qū)飛線整治項目,支出預算安排10萬元,目前已竣工并完成驗收,完成工程支出10萬元;(4)閘口一村昌明路道路修建工程,支出預算安排25萬元,目前已竣工并完成驗收,完成工程支出23萬元;(5)大岙一村育新弄道路修建工程,支出預算安排10萬元,目前已竣工并完成驗收,完成項目支出8萬元;(6)大岙二村復興二弄地塊環(huán)境整治項目,支出預算安排20萬元,目前已竣工并完成驗收,完成項目支出25萬元;(7)板井潭村陸家岙路面擴寬工程,支出預算安排21.5萬元,目前已竣工并完成驗收,完成項目支出21萬元。
(三)收支平衡情況
按照縣對我鎮(zhèn)財政體制結算辦法,2021年我鎮(zhèn)共有可用資金11089.44萬元,其中縣核定支出基數(shù)3581.81萬元,上級專項追加4645.73萬元,預測增收分成及補助1900萬元,財政專戶管理資金收入248.73萬元,上年結余640.9萬元;2021年財政總支出10628.01萬元,可以實現(xiàn)年度財政收支平衡。
2021年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行及財政工作概括起來主要有以下幾個特點:
一是注重財源建設,努力確保財政收入穩(wěn)定增長。2021年,新冠疫情影響和國家實施減稅降費等減收因素依然存在,我鎮(zhèn)堅持多措并舉、合力共為,完善收入動態(tài)監(jiān)控機制,強化收入執(zhí)行監(jiān)管,廣泛開展重點稅源運行情況調研,確保各項收入應收盡收、顆粒入倉。實行對重點行業(yè)、重點領域、重點稅種的監(jiān)管,同時加大招商引資力度,加快財源建設步伐,認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施,全力以赴保收入。在“減稅降費”大背景下,與去年同口徑收入實績相比,2021年我鎮(zhèn)地方財政收入仍實現(xiàn)了一定幅度的增長。
二是優(yōu)化支出結構,努力實現(xiàn)民生福祉持續(xù)增進。按照“調整結構、突出重點、有保有控”的原則,繼續(xù)堅持把保運轉、保穩(wěn)定、保民生放在首位,確保社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。全力支持全國縣級文明城市創(chuàng)建工作,投入大量資金開展各項整治;支持國家戰(zhàn)略和重大項目實施,推進海島大花園建設,助力漁山浙石化一體化項目、舟岱大橋、526國道岱山段改建等工程建設;加大對水利、村級一事一議、美麗鄉(xiāng)村、全域土地整治、“污水零直排區(qū)”等重點項目的投入力度。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置,認真落實惠農政策,繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保障需要,老年漁民生活補貼及漁民社保補貼。加大弱勢群體社會保障和救助力度。扎實推進新農村建設,加大支農力度。積極爭取資金,合理調整支出結構,為發(fā)展和提升百姓獲得感提供有效保障。
三是積極履行職能,規(guī)范管理,資金使用安全增效。強化預算管理,按照量入為出、收支平衡的原則組織預算的編制,認真進行預算執(zhí)行情況分析,預算的約束力進一步增強。強化“財政規(guī)范化”建設,積極完善財政服務體系建設,建立財政資金安全管理長效機制。完善管理制度,嚴格實行“收支兩條線”管理,切實規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實八項規(guī)定等各項制度,厲行節(jié)儉,嚴格控制行政支出和“三公”經費預算規(guī)模。強化債務管理,掌握下屬單位債務增減情況,加強債務監(jiān)管,切實防范債務風險,并籌措資金化解歷年債務。
各位代表,2021年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好,但我們也清醒地認識到財政運行中依然存在一些矛盾和問題。一是財政收入增長動力不足,財政收入增長基礎不穩(wěn)固,優(yōu)質稅源稅基相對缺乏,再加上實施積極財政政策、推進更大規(guī)模減稅降費,帶來了新的政策性減收。二是可用財力有限,剛性支出壓力沉重,可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少,既要保工資、保運轉、保基本民生,又要配合國家戰(zhàn)略和縣重點項目實施,支出壓力越來越大。對于這些問題和短板,我們將增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責任意識,采取有效措施,努力加以解決。
二、2022年度財政預算草案
2022年,我們將按照“?;?、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,抓收入培財源,優(yōu)結構保重點,為促進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的財力保障。按照全鎮(zhèn)經濟發(fā)展趨勢,將2022年全鎮(zhèn)財政收支預算(草案)建議如下:
(一)2022年收入預算安排:
1、地方財政收入安排5.25億元,其中海運業(yè)收入2680萬元,同比增長5%;
2、財政專戶管理資金收入安排248萬元,與上年同期基本持平。
(二)2022年支出預算安排:
根據(jù)我鎮(zhèn)財力情況,2022年鎮(zhèn)級財政支出預算安排9000萬元,主要支出項目安排如下:
1、一般公共服務支出3400萬元,其中:黨委辦公室及相關機構事務90萬元,人大事務90萬元(其中會議及活動經費20萬元),政府辦公室及相關機構事務3090萬元(其中平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治及基層治理經費100萬元,安全經費50萬元,食品藥品安全經費10萬元),組織事務40萬元,宣傳事務45萬元,其他共產黨事務45萬元;
2、教育支出1040萬元;
3、科學技術支出150萬元;
4、文化體育與傳媒支出120萬元;
5、社會保障和就業(yè)管理支出340萬元(其中退役軍人支出25萬元,民政救助支出10萬元);
6、衛(wèi)生健康支出260萬元;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出390萬元;
8、農林水事務支出2560萬元;
9、交通運輸支出130萬元;
10、支持中小企業(yè)事務支出120萬元;
11、住房保障支出330萬元;
12、其他支出160萬元。
以上支出預算中包含了2022年度民生實事項目512萬元。2022年度我鎮(zhèn)共安排10個民生實事項目,分別是(1)塘墩村塘墩小學西側停車場修建工程,支出預算安排20萬元;(2)石馬岙村道路修建工程,支出預算安排50萬元;(3)南浦村癩頭山道路修建工程,支出預算安排30萬元;(4)大峧區(qū)域農田提升項目,支出預算安排40萬元;(5)岱南片浦道清淤工程,支出預算安排15萬元;(6)大峧村村道亮化工程,支出預算安排32萬元;(7)山外沙涂片區(qū)城市書房建設工程,支出預算安排100萬元;(8)南岙地塊環(huán)境整治工程,支出預算安排150萬元;(9)高亭中心幼兒園園內環(huán)境打造工程,支出預算安排25萬元;(10)大峧山村史村情館項目,支出預算安排50萬元。
根據(jù)2021年縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結算體制,測算2022年我鎮(zhèn)可用資金為9400萬元;支出預算安排9000萬元,可實現(xiàn)當年鎮(zhèn)級財政收支平衡。
三、2022年度鎮(zhèn)財政工作的主要任務
2022年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作,努力提升“財為政服務”水平,積極拓展財源稅源,堅定高質量發(fā)展理念,保障經濟、社會事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
(一)多管齊下,全力以赴促增收
繼續(xù)以壯大財源為工作重點,全面對接稅務部門做好收入征管工作,加強重點領域、重點行業(yè)稅源的動態(tài)分析,依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向,實現(xiàn)稅收收入的可持續(xù)性,確保全年財政收入目標任務順利完成。二要認真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策,促進開放性經濟發(fā)展,推動產業(yè)結構的調整和優(yōu)化,促進經濟快速發(fā)展。三是繼續(xù)加大招商引資力度,依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢,培植和做大支柱產業(yè),為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐。
(二)突出保障重點,著力辦好民生實事
進一步深化優(yōu)化財政支出管理、加快建立公共財政步伐,全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求,切實解決關乎人民群眾切身利益的問題,著力使公共財政對經濟發(fā)展和社會保障作用明顯增強。加大民生投入力度,落實落細每個民生項目,集中辦好涉及群眾切身利益的實事,讓經濟發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。同時堅持有保有控,量入為出,在嚴格控制一般性支出的同時,進一步調整財政資金供給范圍和支出方向,確保鎮(zhèn)機關各項工作正常運轉,確保各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。
(三)推進財政改革,提升財政管理水平。
以改革促發(fā)展,積極推進財政體制機制建設,按照經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略,統(tǒng)籌兼顧,強化財政宏觀調控,提高資金運行質量。在實行精細化管理基礎上,進一步完善部門預算的編制方法,提高預算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。強化支出管理,落實“收支兩條線”的各項規(guī)定,做好對所有財政性資金的管理和監(jiān)督。加強地方政府性債務管理和風險防范,嚴格控制地方政府新增債務。積極推動節(jié)約型政府建設,嚴肅財經紀律,厲行節(jié)約,堅決反對各種鋪張浪費行為。
各位代表,2022年財政工作任務十分艱巨,新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下,認真貫徹本次會議的各項決議,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,不忘初心,攻堅克難,圍繞全年各項工作任務,以高昂的工作熱情、扎實的工作作風、有效的工作方法,為圓滿完成我鎮(zhèn)財政收支預算和各項工作任務而努力奮斗!

